你好; 根据2022.14号财税文件分录的话 借应交税费- 增值税留抵税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ; 收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
年末进项有留底税,如何结转增值税?会计分录?
增值留底退回是不是最终进项要减少,会计分录
老师,您好,收到增值税留底退税,会计分录是借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出吗
政策性留底退税做了会计分录,借银行存款 10万 贷:应交税费应交增值税进项转出 10万,并且5月底销110万大于进项90万,假如不加计,增值税的结转分录是什么呀?
银行收到增值税留底退税会计分录
供应商退货开红字发票对我司有没有影响,税务上
工商年报,纳税总额这个数去哪里找
老师,外经证用现金预缴的税款,这个可以在公司的电子税务局系统打印出完税证明吗
老师,这个定期定额应纳税经营额14000是一个季度不能超过这么多,还是一年?执行期是25年1月1号—12月31号
请问老师,在建工程未转入固定资产就呗拆除,怎么做账务处理?
老师,飞机票电子的现在会出现在抵扣系统里面的?还是要手动填嘛?
建筑工程异地施工缴税怎么缴
子公司要注销,母公司欠子公司往来款,如何处理
老师,资产负债表未分配利润154万元,注册资本是100万,负债246万元(其他应付款法人占135万)。资产476万,其中存货就占了332万,应收128万,货币资金24万,老师,未分配利润长期不分配有没有风险?
你好老师一般纳税支付员工宿舍房租和物业费现在入到了其他应收款年底怎么做会计分录
如果有去年前年的进项税需要转出,怎么做分录呢?
你好; 去年的进项税 ; 分录都是一样的;
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
你好; 如果你跨年的话; 才是这样走哦 是的; 企业会计准则
对呀,就是跨年了呀,去年的进项税需要现在转出呀
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配- 未分配利润 贷 以前年度损益调整
没有抵扣的进项税加计抵减额要怎么处理呢?
你好; 你们之前做了那些科目 ; 意思要 冲掉是吗
之前做的是借应交税费-进项税加计抵减,贷营业外收入其他收益
你好; ,借 以前年度损益调整 贷应交税费-进项税加计抵减