你好; 根据2022.14号财税文件分录的话 借应交税费- 增值税留抵税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ; 收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额

增值留底退回是不是最终进项要减少,会计分录
老师,您好,收到增值税留底退税,会计分录是借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出吗
政策性留底退税做了会计分录,借银行存款 10万 贷:应交税费应交增值税进项转出 10万,并且5月底销110万大于进项90万,假如不加计,增值税的结转分录是什么呀?
增值税留底退税会计分录及进项转出会计分录
老师,留底退税进项税额转出的会计分录怎么做
老师,付给客户的佣金是不是需要申报代扣代缴
审计调整后的计调企业所得税凭证能在次年冲销吗
老师,请问除了公司的员工,市政工程行业的项目员工的工资每个人都要交社保吗?已经开了外经证,做全员全额申报的那些人
老师有出入库自动汇总表吗?
老师:政府单位工会结婚慰问可以购买净水器吗?
老师我们公司买了办公家具5万多,公司会计说直接记管理费用,这样可以吗
老师,开票额度不够开,向税务局申请,额度会马上有吗
老师您好!请问一下,我们公司员工去甲方饭堂吃饭,从工资扣餐费,然后从对公户付款给甲方饭堂,对方可以不开发票吗,分录怎样做呢,扣工资时:借工资,贷其他应付?付款的时候,借其他应付,贷银行?
老师小规模纳税年收入是按滚动月份算的是不,不是一个年度算的哈
朴老师,25年的水电费我少记了1.4元,我就把这1.4记在26年1月的水电费里行吗?记在26年1月的话,发票金额和记账金额就不一样,但是1.4元的差额很小,应该没关系吧?
如果有去年前年的进项税需要转出,怎么做分录呢?
你好; 去年的进项税 ; 分录都是一样的;
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
你好; 如果你跨年的话; 才是这样走哦 是的; 企业会计准则
对呀,就是跨年了呀,去年的进项税需要现在转出呀
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配- 未分配利润 贷 以前年度损益调整
没有抵扣的进项税加计抵减额要怎么处理呢?
你好; 你们之前做了那些科目 ; 意思要 冲掉是吗
之前做的是借应交税费-进项税加计抵减,贷营业外收入其他收益
你好; ,借 以前年度损益调整 贷应交税费-进项税加计抵减