你好; 根据2022.14号财税文件分录的话 借应交税费- 增值税留抵税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ; 收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
年末进项有留底税,如何结转增值税?会计分录?
增值留底退回是不是最终进项要减少,会计分录
老师,您好,收到增值税留底退税,会计分录是借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出吗
政策性留底退税做了会计分录,借银行存款 10万 贷:应交税费应交增值税进项转出 10万,并且5月底销110万大于进项90万,假如不加计,增值税的结转分录是什么呀?
银行收到增值税留底退税会计分录
银行利息收入怎么做账
我申报免扺退税申报表时提示企业申报数据存在汇总表免征和抵扣税额与增值税申报表存在差额,如何解决?
居间费一个亿,转入个人账户扣税多少钱,公司账户扣税多少钱?没有成本发票,没有人员工资
为什么不是借长投 贷主营业务收入,不明白为什么有资本公积
别人公司欠我们老板100万,对账的时候金额是100万我老板签字了,但是今天老板发现实际银行就到账80万,少了20万,这个怎么办?
老师你好,我给客户开票开多了90块钱,预付账款上不够我怎么办,上个月开的票
老师2问3年2个月和5年2个月是怎么看出来的?
老师使用权资产是怎么算出来的?没看明白
还有公司和法人挂了几千万的往来款,如果法人的这部分往来转增资本,需要交税吗,怎么处理账务
关于交易费用,比较乱!
如果有去年前年的进项税需要转出,怎么做分录呢?
你好; 去年的进项税 ; 分录都是一样的;
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
你好; 如果你跨年的话; 才是这样走哦 是的; 企业会计准则
对呀,就是跨年了呀,去年的进项税需要现在转出呀
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配- 未分配利润 贷 以前年度损益调整
没有抵扣的进项税加计抵减额要怎么处理呢?
你好; 你们之前做了那些科目 ; 意思要 冲掉是吗
之前做的是借应交税费-进项税加计抵减,贷营业外收入其他收益
你好; ,借 以前年度损益调整 贷应交税费-进项税加计抵减