你好; 根据2022.14号财税文件分录的话 借应交税费- 增值税留抵税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税转出 ; 收到款 : 借银行存款贷 应交税费- 增值税留抵税额
年末进项有留底税,如何结转增值税?会计分录?
增值留底退回是不是最终进项要减少,会计分录
老师,您好,收到增值税留底退税,会计分录是借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出吗
政策性留底退税做了会计分录,借银行存款 10万 贷:应交税费应交增值税进项转出 10万,并且5月底销110万大于进项90万,假如不加计,增值税的结转分录是什么呀?
银行收到增值税留底退税会计分录
老师您好,年终也就是做12月份账的时候,如何把本年利润结转到未分配利润呢?分录怎么写?是先结转本年利润再做损益结转吗?
计算第四题的存货跌价准备为什么合同价不✖️80% 市场价1100*20%
股东前期筹备和营业后一直没做账,前期工程款还有未付款,股东直接用后期营业款付前期工程款,怎么入账
初级多选择,只选择一项,可以得分嘛
我去银行开户,自己先现金垫付的,怎么写分录
老师,劳务公司装修师傅的工资,再人员信息采集导入时,任职受雇从业类型是选择“雇员”还是“其他”? 师傅跟公司签了合同,但是没有买保险
债的年利率和资本成本有什么不同
老师,请问种植绿化费24年九月开票付款98000来,入账长期待摊费用里,每月已经在摊销,4月老板告知有尾款付了30000,现在这三万我要怎么做账
我对于这道题的答案,我是有疑问的。麻烦问一下,这道题它的答案到底正确还是不正确。 就他跟我以往理解的答案是有冲突的,然后我又找了书看了一下,总感觉不太对。所以我想问一下。 宋生老师,朴老师,家权老师,暖暖老师,小菲老师 apple老师都不要接手我的问题
每天中午单位负责员工就餐,发生的食堂采买计入哪里
如果有去年前年的进项税需要转出,怎么做分录呢?
你好; 去年的进项税 ; 分录都是一样的;
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出吗?
你好; 如果你跨年的话; 才是这样走哦 是的; 企业会计准则
对呀,就是跨年了呀,去年的进项税需要现在转出呀
借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配- 未分配利润 贷 以前年度损益调整
没有抵扣的进项税加计抵减额要怎么处理呢?
你好; 你们之前做了那些科目 ; 意思要 冲掉是吗
之前做的是借应交税费-进项税加计抵减,贷营业外收入其他收益
你好; ,借 以前年度损益调整 贷应交税费-进项税加计抵减