可以的,可以这么做。

老师,七月报所得税时,第二季度的部分成本票还没收到,做账要做进去吗,交企业所得税是先按照收到票抵扣成本后交,还是按照未收到成本票的来预交所得税啊
老师,报企业所得税季度的时候,成本不够,可以先计提成本,下个月等票收到,再冲回计提成本的分录,重新按实际成本做账?
老师:您好!2022年12 月份也就是第四季度暂估了成本,并且申报了企业所得税,1月份收到购货方开来的成本发票,是不是还是把12月份的暂估成本冲回,按收到的发票入账就可以了?到企业所得税汇算清缴的时候还需要调整这部分金额吗?
老师,2020年会计做的错账,计提本季度所得税 借:所得税费用 20 贷:应交税费-应交企业所得税 20 要冲销这笔分录是不是按原样写 再负20,重新计提再通过以前年度损益调整
老师好,想问一下,第1季度因成本少计提了一咨询费及其他费用,当8月收到发票时,是不是要先把之前计提费用发票先冲红的呀。再把收到的发票重新做分录
固定资产多少钱可以不去折旧直接计入成本费用。
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?