同学你好 对的 计入管理费用

某企业有供水和供电两个辅助生产车间,主要为本企业各部门提供劳务,已知供水车间本月发生费用4085元,供电车间本月发生费用9020元,供水车间耗用供电车间电费1440元,供电车间耗用供水车间水费1200元,供水车间按计划成本,分配金额合计为4956元,供电车间按计划成本分配金额合计为11040元,要求一,计算供水和供电车间对外分配的实际成本,二,计算供水和供电成本的超支差和或节约差,三,编制结转辅助生产成本超支差和节约差
某企业2019年5月初结存原材料的计划成本为100000元;本月购入材科时计划成本为200000元,本月发出材料的计划成本为160000元,其中生产车间800元,采用平均年限法折E。T异时以xw元(超支),本月收入材料成本差异为4000元(超支)。要求:(2)计算发出材料应负担的成本差异;(1)计算材料成本差异率;(3)发出材料的实际成本;(5)编制材料领用时的会计分录以及期末分摊材料成本差异的会计分录。(4)结存材料的实际成本
请问辅助生产成本的分配采用计划成本分配法,差额计入管理费用,那么管理费用的借贷方是相等的吗
请问辅助生产成本的分配采用计划成本分配法,差额计入管理费用,那么管理费用的借贷方是相等的吗
计划成本分配法和算出的实际成本法之间的差额超支,那么是将超支的加入管理费用嘛
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理