你好,根据你的描述,是这样处理 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 借:预付账款,贷:银行存款

老师,如果收到货,款也付了,发票没开,暂估入库的话贷方是银行存款_暂估入库吗
1.货款已全额预付,货到发票没到先暂扣入库 借:库存商品 贷:应付账款-暂估应付款借:预付账款贷:银行存款 发票到了冲减暂估根据发票入账 如何冲减?
暂估库存商品 借:库存商品-暂估入库 11万贷 :应付账款11万 收到商品发票9万,借:库存商品 9万 贷:库存商品-暂估入库 分录可以这么写吗,我们实际收到11万的货,应付账款也是11万,但是对方只开了9万的票,合规的情况下账务是这样处理的吗
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
小规模纳税人,支付给厂家一笔货款,但是发票还没收到,直接做成预付账款,但是如果想暂估的话,怎么做账,借库存商品-暂估,贷银行存款吗?
我现在做兼职的工头,以前都是老板用微信转给我,我又转给工人,每人一百多,以后还可以用微信收款转帐吗?
发现去年的发票开重了,可以红冲吗?会有什么影响不
老师,电商小规模收入31万,超过一点点,可以报少一点点吗
老师好,车贷逾期罚息记什么会计科目
老师你好!三个月申报的工资金额都准确,成功,并且一二两月景计数也准确,但在三月份中报时合计数加起来的金额不正确,比正确合计数小,啥厡因造成,怎解决,在度未的正确合计数体现出来
老师您好,请问老板朋友公司一笔贷款要到期了,想让我们去公司帮忙过账,就是以支付我们货款为由受托支付,实际没有此笔业务,这种情况怎么处理?老板让帮忙处理
老师好,想问一下,是不是先申报25汇算清缴后,再申报第一季度所得税如果有利润就可以抵呀。
老师,请问请问代持协议对被代持方有什么风险?
郭老师,所有者权益100万,没有实缴,转股要交哪些税,大概多少
老师,请问代持协议对被代持方有什么风险?
为啥还要应付账款,预付账款,直接银行存款不行吗?收到发票呢?
你好,不可以。因为没有发票,就需要做暂估入账处理。 而暂估入账处理,贷方是不能计入银行存款的。 取得发票的时候 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款