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老师,研发工人的社保费用如何计提?帮忙写一下分录。

2022-10-13 07:39
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-13 07:40

借研发费-人工费用-社保费 贷应付职工薪酬

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借研发费-人工费用-社保费 贷应付职工薪酬
2022-10-13
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 74401%2B21.25 贷:应付职工薪酬-工资 74401%2B21.25 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金23934.72 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)23934.72 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 74401%2B21.25 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)9889.77      应交税费——应交个人所得税21.25 银行存款  4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)23934.72       其他应付款—社保,公积金(个人部分)9889.77 贷:银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税21.25 贷:银行存款21.25
2025-09-06
计提工资 借:管理费用-工资  贷:应付职工薪酬-工资 计提公司承担部分社保 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金 发工资扣除个人承担部分社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人部分社保及公积金   银行存款
2022-03-03
您好 计提单位社保 借:管理费用-社保费 2965.82 贷:应付职工薪酬-社保费 2965.82 上交社保费 借:应付职工薪酬-社保费 2965.82 借:其他应收款-个人社保费 1268.16 贷:银行存款 4233.98 计提工资 借:管理费用-工资 10250 贷:应付职工薪酬-工资 10250 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 10250 贷:其他应收款-个人社保费  565.9 贷:银行存款 9684.1 您社保个人部分扣的金额跟上交的不一样啊
2022-08-09
你好 计提,借:研发支出,贷:应付职工薪酬—社保 支付,借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 如果是费用化的研发支出,是需要结转到管理费用的 
2024-04-18
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