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老师,这个凭证是不是一般纳税人才需要做呀?

老师,这个凭证是不是一般纳税人才需要做呀?
2022-10-13 09:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 09:05

你好,没错,一般纳税人才需要这么做。

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快账用户4365 追问 2022-10-13 09:06

老师,那我们小公司要是这样做了也没关系,是不是?我们小公司直接做那个开票的时候应交增值税就可以了,然后月末不用再做什么?然后交税的时候再做一个凭证,就两个凭证

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齐红老师 解答 2022-10-13 09:07

对,没错,直接做这两个就可以。

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快账用户4365 追问 2022-10-13 09:07

好呢,谢谢啦

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齐红老师 解答 2022-10-13 09:07

不客气,帮忙给个五星好评

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你好,没错,一般纳税人才需要这么做。
2022-10-13
同学您好,同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整-所得税。贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存
2023-04-16
你好,是这样处理的 
2023-04-18
同学,你好 这个相当于分红,需要缴纳个税 1、董事会决议,确定分配金额, 借:利润分配—未分配利润,   贷:应付股利。 2、分红时,其会计分录如下: 借:应付股利,   贷:银行存款/库存现金。 3、代扣个人所得税时,其会计分录如下: 借:应付股利,  贷:应交税费—应交个人所得税。 4、代缴个人所得税,其会计分录如下: 借:应交税费,   贷:银行存款/库存现金。
2024-07-09
同学你好 借,管理费用一办公费280 贷,银行存款280 抵税时 借,应交税费一应增一减免税款280 贷,管理费用280
2020-10-25
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