你好1; 直接自然人客户端里面 - 选择全年一次性奖金里面去报 ; 2. 后期会发工资吗
我公司22年购进固定资产享受一次性扣除,所得税申报时调减了后期23年24年都是调增,那会计上折旧借费用贷累计折旧这样处理有问题?
老师:我想请问一下公司注册资本1000万,实缴资金120万,现在想减资到300万,请问还要交税吗?流程怎么操作?
老师,缴纳增值税还用计提吗,不计提直接计入未交增值税可以吗,谢谢老师
你好,老师,企业自持的房产,对外出租一部分可以正常计提折旧吗?有没有拿出什么东西去推翻它
老师请问一下一般纳税人增值税9%,附加税12%,企业所得税5%,税负成本是不是应该9%+5%+9%*12%=15.08%这个理解对吗
老师,请教个2个问题: (1)公司接收到一家公司转让的营业执照,接下来是不是需要先去工商变更,再去开银行基本户,还有什么业务要办? (2)这个公司注册地在广州,重新开银行基本户时必须开在当地吗?
老师好,我们22年做了研发支出,但是没有结转到研究费用,在23年发现问题,直接结转到23年了,这个可以吗
母公司年中6月收购了一家全资子公司,六月底合并报表时的利润表的费用科目(假设没有关联交易和抵消)本年数是母公司的全年数加子公司的全年数,还是母公司的全年数加子公司六月发生的数?
我们是工程行业 去年代发工资全部都报个税了 有10万残保金 今年全部让分包方给我们开发票 分包方把代发工资做成她们的成本 这样可以么 我们一部分代发工资代发给分包方 剩余的 对公结算
老师,税务登记步骤发一个
1.就是暂时不在客户端做人员离职处理吗,他10月已入职新企业,这会不会影响他10月后工资个税申报 2.后期只会发年终一次性奖金工资
你好1; 是的; 离职成功了 在去处理 ;2. 离职前 还有工资没有报的;先申报了在去 处理非正常 。 2. 是的
1.他已经离职成功了,是申报完他最后一次发放工资的个税后再进行人员非正常处理吗。2.另外他的个税是企业代扣代缴垫付的,这个费用怎么处理(本来是在下月工资扣除)
你好1; 是的; 先报了在非正常处理; 写离职日期 ;2. 个税是你公司承担了吗
1.好的,另外想问一下这部分钱能不能请他新入职单位来扣除呢。2.暂时还没有产生,考虑到申报年终一次性奖金时会产生个税,以前的业务都是单位先垫付的,对于离职人员会存在这种情况
你好1. 你说什么钱 ; 你跟对方公司有关系吗 ; 2. 可以的; 看你是否公司承担
1.没有关系,只是问一下,那个企业发放的工资就有那个公司申报个税吧2.公司不承担需怎么处理呢
你好1; 是的;发了的 公司来报个税的; 2. 让对方个人转个税给你
好的,但是扣税用的是单位对公账户,再把他转过来的个税存入单位账户吗
你好1; 是的; 转给 公司账户或者现金都可以的