您好,借:管理费用等-招待费,贷:银行存款
医院把门市租给别人,对于门市水电费处理,我们医院是先把钱一起充了,比如给门市充了500,然后每次查表是给109,门市给109,这个时候,对于医院充钱和门市付钱,这两笔账,医院应该分别怎么做账
老师你好,请问有一笔分录,业主提前存了2000快给物业公司,然后我做了分录,借,银行存款2000 贷,预收账款2000 现在本月发生费用3000 直接用之前多的2000充,实际收了1000我分录怎么做?
请问老师,我们公司是超市,出售购物卡给其他公司,有一部分费用返点,怎么做账呢?费用部分没有发票
老师,我们是超市行业的,然后会销售购物卡然后再来消费,但是有时用购物卡送人或者有公司买卡买的多就送了两张,所以并没有收到钱,请问这个该如何账务处理?还有人家拿来这个并没有花钱买的购物卡来消费,这个又该如何账务处理?假如送了1000元购物卡出去了,麻烦老师写个分录来理解
老师,请问一下,我们公司属于小规模纳税人,现在准备在全国开超市,如果想开超市的人就给我们付保证金,然后我们铺货,卖了多少就收多少钱,但是这个钱是直接进我们总公司,怎么做分录,有会员充值未消费,有的又销费了,怎么消账做分录
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
没有了吗?相当于这个购物卡是我们自己的超市的卡,他以后消费的话还是到我们超市消费
你只做了费用
销费的同样确认收入就可以了
完整分录是什么?
您好,借:银行存款款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)
这笔业务不用用到预收吗?这是超市啊,每一张购物卡不是一次就买完的吧
是超市自已存的钱才送的不用预收的
日后客人来消费用的是购物卡里的钱,贷方写营业收入,那借方写什么?
预充卡这个地方没资金是吗 充钱送卡: 借:管理费用等-招待费贷:预收账款 消费借:借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额) 结果也是一样的