同学 1借原材料150000 应交税费应交增值税进项税额19500 贷应付票据169500 2借应付票据169500 贷银行存款169500 3借应付票据169500 贷应付账款169500

资料:CB公司为增值税一般纳税人,通用税率13%。9月1日,这公间采用银行承兑汇票方式购人4C材料一批,价数150000元,增值我形瓶19500元。4C材料已验收入库,按实际成本核算。该银行承兑汇票的期限为5个月。暂不考虑银行手续费问题。要求:根据以上经济业务资料编制采购材料、票据到期支付票据款、票据到助无力支付票据款的会计分录。
【资料】CB公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。9月1日,该公司采用银行承兑汇票方式购人4C材料一批,价款150000元,增值税税额19500元。4C材料已验收人库,按实际成本核算。该银行承兑汇票的期限为5个月。暂不考虑银行手续费问题。【要求】根据以上经济业务资料编制采购材料、票据到期支付票据款、票据到期无力支付票据款的会计分录。
【目的】练习应付票据的核算。【资料】B公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。9月1日,该公司采用银行承兑汇票方式购入C材料一批,价款150000元,增值税税额19500元。C材料已验收入库,按实际成本核算。该银行承兑汇票的期限为5个月。交纳银行承兑手续84.75元(含税,增值税率6%)。【要求】根据以上经济业务资料编制支付银行承兑手续费、釆购材料、票据到期支付票据款、票据到期无力支付票据款的会计分录。
(二)甲公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。采购材料按实际成本法核算。该公司发生以下经济业务:1.购入A材料一批,买价10000元,增值税税额1300元,合计11300元。A材料验收入库,开出银行承兑汇票一张,面额为11300元,付款期限为两个月。两个月后通过银行付清银行承兑汇票款。暂不考虑银行手续费问题。2.购入B材料一批,增值税专用发票上载明:价款30000元,增值税税额3900元。付款条件为2/10,n/30”。B材料已验收入库【要求】1。根据业务1,编制开出票据及付款的会计分录。2根据业务2,按总价法编制购买材料:10日内付款;30日内付款的会计分录(计算现金折扣不考虑增值税)
CB公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。9月1日,该公司采用银行兑汇票方式购入4C材料一批,价款150000元,增值税税额19500元。4C材料已验收入库按实际成本核算。该银行承兑汇票的期限为5个月。暂不考虑银行手续费问题。【要求】根据以上经济业务资料编制采购材料、票据到期支付票据款、票据到期无力支村票据款的会计分录 【实务三】中的CB公司为增值税小规模纳税人,适用征收率为3%。该司发生的经济业务不变,均取得增值税普通发票。【要求】根据给出的经济业务资料,编制采购材料、票据到期支付票据款、票据到期无付票据款的会计分录
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
油卡充值可以用其他应收款吗?不用预付账款 冲了5000元
袁老师,下午好[玫瑰],打扰您啦。请教您两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
甲单位汽车维修企业,我们的保险公司直赔款,是客户定损后直接由保险公司支付给我们的保险理赔款,就是还没发生维修业务钱先付给我们,是这部分款项,您看这个款项是放在哪个科目比较合适,是否需要先交增值税,新增值税法没有劳务,都合并到服务了,收到钱是否预缴。
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
老师,您好,我们是软件企业,在清理公司内部系统2024年-2026年4月的所有软件产品的未交付数据为513万,但财税软件账上还有1000万左右,预收账款没有冲销,2024年账上申报了2027万,这一整年均为A公司自己收款,给客户开发票,2025年账上申报了1219万,这年是B公司作为A公司最大的软件代理商,代为收款,因软件与B公司其他课程产品合并售卖,发票为B公司开具,按双方结算比例直接结算,B公司将结算款转给A公司,A公司再开发票给B公司,目前情况如下:已收钱但还未交付的客户部分会有开发票需求,目前收入确认是按B公司当月的软件交付数据按结算比例结算给A公司,,再减去A公司当月开票情况,差额部分申报未开票收入去冲销A公司的预收账款,请问这种方法是否正确,请提供一份清晰明朗的处理办法,感谢
银行预扣贷款利息,没收到票时怎么做分录
2026年新增值税法小规模纳税人销售自己使用过的固定资产如何申报增值税可以按照1%还是2%呢
老师,外购的产品用于在建工程,增值税进项是要转出的是吗?但是之前没有进项转出,现在有什么补救的方法吗?产品主要是监控设备之类的,,还有一些电线电缆的。
公司是小规模纳税人,购买原材料螃蟹加工成冻切蟹,采购和销售的账务怎么做分录?