你好 借其他货币资金1000000 贷银行存款 借银行存款1000050 贷其他货币资金1000000 财务费用50

某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存人银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收入60%上缴财政专户,40%留归事业单位所有,应上缴的款项已经通过银行上缴6.收到财政部门拨人专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物批,收得收入100000元,应交增值税销项税额为1600元,款项已存入银行8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行
某事业单位某年5月发生经济业务如下:1.收到“财政直接支付人账通知书”及相关原始凭证,收到本月经费5120000元,用于支付职工薪酬。2.收到“财政授权支付额度到账通知书”,本月取得零余额账户用款额度740000元。3.收到上级主管单位拨入的经费拨款50000元,存入银行。4.开展专业业务活动取得事业收入8300000元,存人银行。该款项应上缴财政专户管理。5.按规定:开展专业业务活动取得事业收人60%即上缴财政专户,40%留归事业单位所有。应上缴的款项已经通过银行上缴。6.收到财政部门拨入专款1000000元,用于开展技能大赛。7.开展经营活动向某企业销售货物一批,取得收入100000元,应交增值税销项税额为16000元,款项已存入银行。8.收到附属独立核算单位上缴的款项88000元,存入银行。9.收到被投资单位分来的利润23000元,存入银行。10.收到债券投资的利息收人1800元,存人银行。要求:根据上述经济业务编制财务会计和预算会计下的相应会计分录。
公司账上的钱买了7天通知存款,开户存入1000000元,销户收到1000050元,根据回单怎么做凭证
资料:南湖公司3月份发生下列经济业务(1)开出转账支票购入甲材料(计划成本计价)一批,价款为20000元,增值税税额为2600元(2)收到客户B公司用于归还货款的支票一张,面额50000元,填写进账单送存银行,并收到进账单回单。(3)从银行划款220000元,申请签发银行汇票存款,已办妥相关手续。(4)向A公司购入小汽车一辆,价款20000元,用银行汇票支付,汽车交付使用,余款已转回。(5)出售产品一批,价款8000元,增值税税额为1040元,收到银行本票一张,面额为9040元,填写进账单送存银行,并已收到进账单回单(6)支付电话费1000元,开出转账支票支付。(7)从银行存款账户汇款60000元到建设银行天津支行,设立采购专户。(8)向天津恒达公司购入乙材料一批,价款50000元,增值税税额为6500元,已从采购专户转账,余额转回企业银行账户。(9)从银行存款账户划款100000元存入金信证券公司,以备用于投资。(10)以存入金信证券公司的专项存款50000元,购买A公司发行的股票准备随时用于出售。要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录。
(1)开出转账支票购入甲材料(计划成本计价)一批,价款20000元,增值税税额为2600元。(2)收到客户B公司用于归还货款的支票一张,面额50000元,填写进账单送存银行,并收到进账单回单。(3)从银行划款220000元,申请签发银行汇票存款,已办妥相关手续(4)向A公司购入小汽车一辆,价款200000元,用银行汇票支付,汽车交付使用余款已转回。(5)出售产品一批,价款8000元,增值税税额为1040元,收到银行本票一张,面额为9040元,填写进账单送存银行,并已收到进账单回单。(6)支付电话费1000元,开出转账支票支付。(7)从银行存款账户汇款60000元到建设银行天津支行,设立采购专户。(8)向天津恒达公司购入乙材料一批,价款50000元,增值税税额为6500元,已从采购专户转账,余额转回企业银行账户。(9)从银行存款账户划款100000元存入金信证券公司,以备用于投资,(10)以存入金信证券公司的专项存款50000元,购买A公司发行的股票准备随时用于出售。要求:根据上述经济业务,编制相关会计分录。
老板有两家公司,经常互相往来付款,收款的时候有开销售发票做应收账款,请问付款的时候可以直接做应收账款,贷银行存款吗?
农村充电桩维护费,政府发文称按照充电桩具体数量给与补贴,但是尚未打款,可以提前确认收入吗,有什么风险,单位想提前确认
老师,我们是小规模纳税人,当时账上做了未申报收入,但是未票收入没有申报报表,查补了以前年度增值税附加税,怎么做账?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?