你好,之前做了固定资产的事吗?

老师公司贷款买了一辆新车使用之前的二手车抵了首付款,之前的二手车2.9万新车9.3万双方都没有收钱贷款6.4万,这个出卖二手车和买新车的分录要怎么做
麻烦问一下我们公司买车价款30万有汽车销售公司发票30万,后卖给个人对方付款5万有二手车销售统一发票,买车人用自己的另外一辆车抵价款20万有二手车销售发票,请问这个分录怎么做?
请问老板用自己的钱买了一辆二手车60万元,贷款买的分期5年。车辆上牌在公司公户,这个买车的钱需要支付给老板本人吗?怎么记账?
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
老师,你好,我是个体工商户,年销售额170万,员工18人,每月发放工资,需要申报个人所得税吗?如果不申报,有什么风险?
老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?
老师您好,22年的时候我们门窗厂有个项目上面有垃圾清运费和安全帽费用付款给了个人1212元,然后我当时做的分录是应付账款贷银行存款,现在我的科目余额表上面的余额一直有个1212元,现在不知道这个应该怎么调整才合适,我但是也没有做汇算清缴调整,但是这余额上面一直挂着也不合适,老师这个应该怎么调整
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
企业认缴注册资金150万,现在实缴41.9万现在股权转让35%的股权给投资方那这个转让时印花税和个税按怎么交
我公司是餐饮公司,大灶维修收到的维修费发票,需要缴纳印花税吗?
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目
之前的车是5.9万买的,刚好折旧了一半2.95,就拿2.9抵首付款了
你好,之前做了固定资产里面是不是啊,如果是的话,借固定资产清理 累计折旧2.95 贷固定资产5.9万 借应收账款 贷、固定资产清理, 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支 新买的车借固定资产, 进项 贷银行存款、 应收账款。
(然后把固定资产清理余额结转到营业外收支)老师这里我可以理解为残值剩余的差价吗就是之前计提剩余的是2.95卖了2.9后的5000
你好,对的是的,是这么做的。