你好; 你们这个结转是不是不对; 你看看 是不是结转方向不对导致的。
老师您好,公司2018年6月之前由其他单位管理并做账,7月后由我单位接管。之前的单位只能提供6月末的审计报告,里面有资产负债表,利润表,现金流量表,所有者权益变动表。没有科目余额表,对方不提供。 现在我在重新建账,根据资产负债表和银行对账单,录入了资产类、负债类、所有者权益科目的期初余额;“利润分配-未分配利润”期初余额录入利润表中“年初未分配利润”,“本年利润”期初余额录入利润表中“净利润”。现在试算平衡了,生成的资产负债表也能和审计报告对上。 我的疑问是,利润表里的主营业务收入、成本、税金及附加、管理费用、营业外收入数字,我应该入到哪里呢?需要录入吗?
老师,你好,我的资产负债表的问题有点不懂。 本期我们发生的业务只有收到15000 的银行存款 计入了实收资本 其他的就是费用了,费用在结束的时候转入了本年利润。现在月底了,银行存款的余额只剩9815.44相当于资产只有9815.44,但所有者权益类有15000中间的差额应该怎么在资产负债表体现
你好,民间非营利组织,有个业务活动成本,到期结转的时候跟费用类一起结转到了非限定资产_费用类,但是科目余额表里期末余额却在借方,导致资产负债表不平,这怎么处理呀?
你好,民间非营利组织,有个业务活动成本,到期结转的时候跟费用类一起结转到了非限定资产费用类,但是科目余额表里期未余额却在借方,导致资产负债表不平,结转方向是贷方,没结转在借方,这怎么处理呀?
老师,我现在遇到一个很棘手的问题想让你帮忙出个办法。2022年12月制造费用有余额,前期公司一直走的研发费用,这个制造费用包括蒸汽费,工资和车间固定资产的折旧。这3个费用走到了制造费用上面了。到12月末也没有结转成0。现在换了用友T+以后期初建账这个制造费用有余额,把他加到存货里面了资产负债表年初余额平了。现在1月份的资产负债表的余额不平了,本期如果把年初的制造费用和本期的制造费用加到一起结转到生产成本在到库存商品里库存商品就会变成负数了。本期的成本没有算按的是标准成本录入的。如果本期的蒸汽费折旧费工资走到制造费用里相当于加了2次。现在不知道这个账该怎么做了。
光伏发电公司 后期维护开出去六个点的增值税发票。增值税税负应该是多少。谢谢老师
请问老师,这两种方式在账务处理、税务、发票上分别怎么做?请从用工单位和劳务派遣公司分别说一下。
上月暂估,这个月票进来,钱高,怎么出库
请问一下我们是一般贸易企业(没做过出口),今年发生一笔出口货物业务,进项票已经抵扣了,现在出口的这笔业务开了免税发票,进项也没有转出,会有什么影响吗?
请问老师,甲酒店收取客人的赔偿收入,都无需缴纳增值税么?比如房卡丢失收到的赔偿、客人开车把酒店门口的大理石弄坏了的赔损收入、客人把洗手间的马桶弄坏了的赔损等等。
请问老师,如果现金盘亏80000,无法查明原因,是计入管理费用还是营业外支出?
老师你好!异地预缴所得税和增值税需要计题吗?怎样记分录老师指导一下
关于贸易企业出口退税定价原则外汇差怎么算
老师,增值税视同销售贷方怎么做分录,不记收入吗
店铺租赁合同模板,发一下