设备销售是13%,安装服务按简易征收3%

老师,请问这个是维保合同,但是我看有设备和服务,这种合同是开6%的服务费发票吗?
老师,我想问下有个合同是大数据服务合同,开具6%的税率发票出去,70完合同,但是成本是13%的设备发票进来,那么我可以怎么结转成本呢?
老师,帮我看看这份合同有没啥问题?标题是项目服务,服务内容是货物采购现场施工,然后税率又是以6%,这种合同OK的吗?
请问老师,我们公司是小规模,以前是提供技术服务的。但是最近开始有很多设备和服务是捆绑一起的,合同要怎么签?发票要怎么开?听业务说行业规则是不分开签合同,而且很多合同明明是销售设备,我们做安装和维护。但是要么全额开的技术服务发票,要么全额开的设备销售发票,我要怎么理清楚?
老师,电梯维保的合同(开的发票类目是现代服务电梯保养费)这个印花税是属于承揽合同吗?
老师,请问本月只开了2张发票,共计777985.55,怎么税款所属期应补(退)税额显示94872.92,增值税89502.76,附加税5370.16(朴老师)
老师,减除办税员,点删除了,跳出来要验证,验证后,又说超时,好多次了,
老师,公司一名员工,25年12月的时候把奖金合并工资计税了,但是后来发现,奖金应该作为全年一次性奖金收入单独计税,现在还能修改吗?还能作为25年的全年一次性奖金收入吗
老师 您说比如粘贴银行回单的A5纸张 可以用废纸吗?还是说必须是新纸张呢
请问老师公司为货物劳务纳税人,但是公司出租厂房收入申报在本期销售情况明细里面第四行第一二列填写不动产销售额和税额对吗?第12列不动产扣除项目本期实际扣除额要填还是不用填呢
注销,应付职工薪酬科目贷方怎么清理
出口日期为5月30日的报关单,没有开发票,直接报无票收入。6月把发票开出来,下个月申报的时候无票收入填负数就可以了对吗?
二手车公司,平时收车卖车如果不走公账,用股东私人的微信和银行卡,但是这是专门用于公司的,不存在私人混合,并且对应金额的合同发票都有,可以吗?用这个来支付收车卖车以及日常开销的话计入库存现金可以吗
5月29号填写的报销单,6月5号领导才批,出纳才支付,会计凭证应该记在5月还是6月
车间用固定资产-工具器具焖烧辊,5月实际到了102根37.74万已验收,但是截止5月底开票开了125根46.25万,开票多出的部分 供应商尚未发货,这个怎么做账合规?
合同名称就是维保合同,发我这份合同的人说开6%税率的,但开6%是不是不妥?我们是一般纳税人,这种没有简易征收的说法吧?
按我说的做没错的哈
没明白,老师你看服务内容,主要还是维保的哦,和安装服务没有关系呀
日常的维保是6%。如果有设备销售就是13%