你好,需要做固定资产,然后按月折旧,你们跟他说做还款,如果不还款的话,你们单位多交税款。

公司刚成立,前期是老板自己拿的钱,有些东西也没有发票,都是挂在其他应付款-老板开办费,1月有一张发票没记在现金台账表格里,我以为是老板自己拿的钱,就留了现在现金台账表格的余额,其余都结给老板了,这样现金账和台账就对上了,然后刚才发现,这张发票在台账上漏记了,实际上用公司现金付的,所以我现在现金账比台账多了一笔这个钱,该怎么调整
就是公司老板在公司成立初期自己出钱给公司买了办公桌空调啥的办公桌一共16000空调四千多我一直以为没付钱就没做这笔账今天问老板说是他自己出钱的这笔钱不用还了那这办公桌空调要入公司的固定资产吗后期还要折旧吗这笔账该怎么做
老师,我是一家运输公司的内账会计,我公司是一般人,合伙制,其中一个老板他有13部运输车,和另一个老板合伙组成一家运输公司,他们合伙投资又买了9部车子。那个老板的车子他就称为私车,有车的老板跑业务,另一个老板兼出纳,但不登账,公司有一个公账,一个私账,私账是兼出纳的老板名字,与她个人的钱没关联。私账里的钱都是公司的库存现金,用于支付零星开支和没有正规发票的支出。现在是这种情况,有车子的老板转钱给出纳,是私车维修费7800元和空调衍理费61380元,进入私账。这笔业务怎么写分录?
老师好,抱歉我还是没懂,我再问一次 有个公司之前没有做过账,但是交了社保,而且报了财务报表,我查以前年度的财务报表,显示只有银行存款5000和应付账款5000,报表其他项目都是0,公司没有其他的业务,老板转的钱给老板自己交社保 我现在要补账应该怎么补,期初做0,一笔一笔重新录吗,还是说有其他简便的办法
老师,你好,我们是新成立得公司,我们是找的代理公司做账,我们五月份开通公司网银公户,老板以借款方式转入公户一笔钱,整个五月就这一笔银行业务,然后五月份买了办公用品,电脑,桌椅什么的都是老板自己私人先支付的,然后报销也是在六月份发生的,然后财务公司要五月份的费用票据,回单对账单,我应该怎么给代理记账公司
店铺公司走9610模式报关,这种情况下是要开票吗?
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
老师,公司从个人购买房,个人代开普票,可以要求对方改成代开专用发票吗?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?