同学您好,您好,借:管理费用,贷:银行存款

某企业为增值税一般纳税人,2021年发生的有关业务如下:1.6月2日,签发转账支票预付星星工厂购料款20000元。2.6月15日,收到上述预购的甲材料,价款为36000元,增值税为4680元,价税合计为40680元,材料已经验收入库,价税款不足部分当即签发转账支票补付。3.企业总务科实行定额备用金制度:(1)7月15日,总务科出具收条,财务部门拨付2000元备用金,开出现金支票支付。(2)7月25日,总务科报销日常零星开支1600元,以现金补足备用金。4.7月29日,厂长李明因公出差,填写借据一张,预借差旅费2000元,财务部门以现金支票支付。5.8月5日,李明出差归来,报销差旅费2400元,补付现金400元。(三)要求根据资料编制会计分录。
请问老师:个人之前预支5万元备用金,现在开了一张零星工程款发票来报销,请问会计科目计入那里,谢谢
资料:无锡海华股份有限公司为增值税一般纳税人,2021年发生的有关业务如下: (1)6月2日,签发转账支票预付星星工厂购料款20000元。 (2)6月15日,收到上述预购的甲材料,价款为36000元,增值税为4680元,价税合科已经验收入库,价税款不足部分当即签发转账支票补付。 (3)6月20 日,以银行存款支付应由职工负担的水电费2000元,从职工下月工资中 (4)总务科实行定额备用金制度: ①7月15 日,总务科出具收条,财务部门拨付2000元备用金,开出现全支票支付。②7月25 日,总务科报销日常零星开支1600元,以现金补足备用金。 (5)7月29 日,厂长李明因公出差,填写借据一张,预借差旅费2000元,财务部门以 (6)8月5日,李明出差归来,报销差旅费2400元,补付现全400元。要求:根据资料编制会计分录.
苏州东山精密制造股份有限公司发生以下经济业务,请编制会计分录(每题5分,共100分)。(1)向银行申请取得三个月的借款300000元,年利率6%,款存入存款账户。(2)以银行存款5万元作为定金,预付采购材料货款。(3)从银行提取现金80000元发工资。(4)车间主任王明预借临时用款1000元。(5)用存款支付本月水电费,其中车间1600元,厂部800元。(6)以银行存款支付到期商业汇票16000元。(7)支付本月借款利息共3100元。(8)厂长报销差旅费910元,以现金支付。(9)张某上个月原借1000元退还现金。(10)开出转账支票,支付地方税务局5000元的税收滞纳金。(11)收到信诚公司投资10000元存入银行。(12)用银行存款向“希望工程”捐款20000元。(13)从银行提取现金1000元,备作零星开支用。(14)交纳企业代扣的个人所得税12000元。(15)以银行存款支付产品展览会费20000元。(16)收到天泰偿付的前欠货款1800元。(17)将超出现金限额的现金交存银行20000元。(18)出纳开具现金收据一张,收职工王军押金1000
现在经营所得个人所得税年报有:零税款、收入是万元整数倍、零收入、与增值税申报收入差异、与发票开票收入差异等五项预警指标,有任意一项就会预警,只要大家注意每次申报增值税时记着把“本年累计”(项目一到五的本年累计合计数)记下来,与经营所得个税收入一致,成本费用以实为实,税局发给我的,说是出现预警了,求解老师,谢谢,个体工商户核定征收。
酒店购买10把雨伞给住宿客人使用,做什么费用
老师,您好!关于委托加工开发票问题。委托书出原材料,受托方开发票,如何开?
给员工发的购物卡,要怎么做账,怎么报税
付员工车间的员工优秀奖金,那是不是也不能进管理费、福利费呢?还是啥
老师,房租出租开票税率是多少?
老师:增值税申报5月的,6月1号取得发票不能勾选吗?
电子税务局的增值税的应交税额与账上的对不起是什么原因?
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录