同学 你好 计算当中。

1、W公司12月份发生下列产品销售业务:(1)2日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款50000元,增值税6500元,收到期限为3个月的银行承兑汇票--张。(2)8日,采用托收承付结算方式向B公司销售甲产品50件,价款125000元,增值税16250元,用银行存款代垫运杂费500元,已办妥托收手续。(3)12日,采用赊销方式向C公司销售乙产品30件,价款60000元,增值税7800元;付款条件为“2/10,1/20,n/30”(销售合同约定按不含税价款计算现金折扣),甲公司估计乙公司很可能在20天内付款。(4)14日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品5件,价款12500元,增值税1625元,该企业签发支票-张,支付退货款。(5)18日,由于A公司发现所购甲产品2件外观存在问题,W企业同意给予10%的销售折让5650元,以银行存款支付。(6)31日,尚未收到C公司支付的乙产品货款。(7)31日,采用托收承付结算方式向F公司销售甲产品10件,价款25000元,增值税3250元,用银行存款代垫运
三)练习各类收入业务及销售折让、销售退回的核算资料]某公司为一般纳税人企业,增值税率为13%,11月份发生下列经济业务(假定该企业已销售产品成本逐笔进行结转)1、1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6500元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元。2、6日,采用托收承付结算方式向C公司销售甲产品70件,价款21万元,增值税27300元,用银行存款代垫运杂费700元,已向银行办妥托收手续。该批产品成本为16万元。3、8日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品4件,价款1万元,增值税1300元,成本为7000元;退回的4件甲产品验收入库,公司签发支票一张,退还价税款开具增值税专用发票。
1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6506元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元
[资料]某公司为一般纳税人企业,增值税率为13%,11月份发生下列经济业务(假定该企业已销售产品成本逐笔进行结转):1.1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6500元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元。2.6日,采用托收承付结算方式向C公司销售甲产品70件,价款21万元,增值税27300元,用银行存款代垫运杂费700元,已向银行办妥托收手续。该批产品成本为16万元。3.8日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品4件,价款1万元,增值税1300元,成本为7000元;退回的4件甲产品验收入库,公司签发支票一张,退还价税款,开具增值税专用发票。4.12日,由于C公司发现6日所购的甲产品70件外观存在问题,经协商,同意给予公司10%的销售折让23730元(其中专用发票注明的增值税2730元)。5.18日,接银行通知,C公司承付的扣减销售折让后的甲产品应收价税款及代垫费214270元收到,款项转入银行。
[资料]某公司为一般纳税人企业,增值税率为13%,11月份发生下列经济业务(假定该企业已销售产品成本逐笔进行结转):1.1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6500元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元。2.6日,采用托收承付结算方式向C公司销售甲产品70件,价款21万元,增值税27300元,用银行存款代垫运杂费700元,已向银行办妥托收手续。该批产品成本为16万元。3.8日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品4件,价款1万元,增值税1300元,成本为7000元;退回的4件甲产品验收入库,公司签发支票一张,退还价税款,开具增值税专用发票。4.12日,由于C公司发现6日所购的甲产品70件外观存在问题,经协商,同意给予公司10%的销售折让23730元(其中专用发票注明的增值税2730元)。5.18日,接银行通知,C公司承付的扣减销售折让后的甲产品应收价税款及代垫费214270元收到,款项转入银行。
各位老师大家好,公司一直没有成本发票,怎么入成本账,老师指点一下
11月份的征期已经结束了,但是11月份也没有进项票,但是我忘记勾选了,怎么处理
各位老师大家好,财务三大报表之间的勾稽关系可以详细解析一下吗,谢谢
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩 电费 记在哪个科目下呢
公司建了个充电站,需要先给充电桩交电费,有客户给汽车充电后,我们再确认收入结转电费成本,那预充的充电桩电费记在哪个科目下呢
老板吃饭的餐费发票。他自己付的钱。这种。可以做 报销款吗
在四线城市做会计大概有多少钱?
老师,公司出售自产的大豆,属于免税农产品,大豆的成本没有成本发票,但实际发生,汇算清缴还用调增吗?
老师,安徽的会计继续教育在哪?