你好,学员稍等一下

1、W公司12月份发生下列产品销售业务:(1)2日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款50000元,增值税6500元,收到期限为3个月的银行承兑汇票--张。(2)8日,采用托收承付结算方式向B公司销售甲产品50件,价款125000元,增值税16250元,用银行存款代垫运杂费500元,已办妥托收手续。(3)12日,采用赊销方式向C公司销售乙产品30件,价款60000元,增值税7800元;付款条件为“2/10,1/20,n/30”(销售合同约定按不含税价款计算现金折扣),甲公司估计乙公司很可能在20天内付款。(4)14日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品5件,价款12500元,增值税1625元,该企业签发支票-张,支付退货款。(5)18日,由于A公司发现所购甲产品2件外观存在问题,W企业同意给予10%的销售折让5650元,以银行存款支付。(6)31日,尚未收到C公司支付的乙产品货款。(7)31日,采用托收承付结算方式向F公司销售甲产品10件,价款25000元,增值税3250元,用银行存款代垫运
三)练习各类收入业务及销售折让、销售退回的核算资料]某公司为一般纳税人企业,增值税率为13%,11月份发生下列经济业务(假定该企业已销售产品成本逐笔进行结转)1、1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6500元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元。2、6日,采用托收承付结算方式向C公司销售甲产品70件,价款21万元,增值税27300元,用银行存款代垫运杂费700元,已向银行办妥托收手续。该批产品成本为16万元。3、8日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品4件,价款1万元,增值税1300元,成本为7000元;退回的4件甲产品验收入库,公司签发支票一张,退还价税款开具增值税专用发票。
1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6506元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元
[资料]某公司为一般纳税人企业,增值税率为13%,11月份发生下列经济业务(假定该企业已销售产品成本逐笔进行结转):1.1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6500元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元。2.6日,采用托收承付结算方式向C公司销售甲产品70件,价款21万元,增值税27300元,用银行存款代垫运杂费700元,已向银行办妥托收手续。该批产品成本为16万元。3.8日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品4件,价款1万元,增值税1300元,成本为7000元;退回的4件甲产品验收入库,公司签发支票一张,退还价税款,开具增值税专用发票。4.12日,由于C公司发现6日所购的甲产品70件外观存在问题,经协商,同意给予公司10%的销售折让23730元(其中专用发票注明的增值税2730元)。5.18日,接银行通知,C公司承付的扣减销售折让后的甲产品应收价税款及代垫费214270元收到,款项转入银行。
[资料]某公司为一般纳税人企业,增值税率为13%,11月份发生下列经济业务(假定该企业已销售产品成本逐笔进行结转):1.1日,采用商业汇票结算方式向A公司销售甲产品20件,价款5万元,增值税6500元,收到期限为6个月的银行承兑汇票一张。该批产品成本为35000元。2.6日,采用托收承付结算方式向C公司销售甲产品70件,价款21万元,增值税27300元,用银行存款代垫运杂费700元,已向银行办妥托收手续。该批产品成本为16万元。3.8日,D公司因产品质量问题退回上月销售的甲产品4件,价款1万元,增值税1300元,成本为7000元;退回的4件甲产品验收入库,公司签发支票一张,退还价税款,开具增值税专用发票。4.12日,由于C公司发现6日所购的甲产品70件外观存在问题,经协商,同意给予公司10%的销售折让23730元(其中专用发票注明的增值税2730元)。5.18日,接银行通知,C公司承付的扣减销售折让后的甲产品应收价税款及代垫费214270元收到,款项转入银行。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?