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老师好,请问购进缴纳印花税,是按7月1日起收到发票统计计算?

2022-10-13 20:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-13 20:02

你好,你们之前是怎么缴纳的?按照合同还是按照开发票的?

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快账用户9390 追问 2022-10-13 20:16

之前购进原材料等没有缴纳印花税,只缴纳销售出去的印花税

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齐红老师 解答 2022-10-13 20:19

你好,那你是根据什么来缴纳的?之前的可以补。

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快账用户9390 追问 2022-10-14 18:21

老师好,请问申报印花税,销售有开安装费9%、产品13%,申报时分开填写,应税凭证名称都写买卖合同,是吗

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齐红老师 解答 2022-10-14 18:23

你好,需要分开的,你看下你的税种认定里面给你认定的是哪一个。

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快账用户9390 追问 2022-10-14 18:54

点开申报界面,显示买卖合同

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齐红老师 解答 2022-10-14 18:58

你好,那你现在只能申报买卖合同,你安装的那个选择建筑工程需要按次申报。

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快账用户9390 追问 2022-10-14 19:19

按次申报界面上没有选项

按次申报界面上没有选项
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齐红老师 解答 2022-10-14 19:26

你好,你是不是没有做税源元采集?

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快账用户9390 追问 2022-10-14 19:31

没有做。那税源釆集在哪个模块操作

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快账用户9390 追问 2022-10-14 19:32

之前去税务所,税目都已检定

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快账用户9390 追问 2022-10-14 19:33

之前都开过9%的发票了会

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齐红老师 解答 2022-10-14 19:36

首先登录电子税务局后,点击我的待办—印花税申报或者我要办税—税费申报及缴纳—印花税申报。 2、税源采集 在“本月需要申报的财产行为税报表”(必报部分,依认定)中点击印花税“税源采集”。 点击“新增税源信息”。 存在按期申报印花税税(费)种认定的纳税人,系统会自动分别带出1条税(费)种认定对应的税源信息。其他信息填写补充完毕后,点击保存。 注意事项: 其中带红色*号的为必填项,其他选择性填写,部分字段填写规则如下: *应税凭证名称:填写应税凭证的具体名称。 *应税凭证数量:逐份填写应税凭证时填 1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 *税目:填写对应的应税品目,按期申报的纳税人存在印花税税(费)种认定信息,系统会自动加载已经认定的税目。 子目:填写对应税目的征收子目,产权转移书据税目对应的子目必填,其他应税合同税目对应子目选填。 *税款所属期起、止:按期申报的,系统带出所属期的起止时间。 *应纳税凭证书立日期:填写应税凭证书立日期,合并汇总填报应税凭证时,应税凭证书立日期为税款所属期止。 *计税金额:填写应税合同、产权转移书据列明的金额(不包括列明的增值税税款);填写应税营业账簿中实收资本(股本)和资本公积合计金额。 3、纳税申报 点击“综合纳税申报”。 勾选印花税后,点击税源信息同步。 带出应补(退)税额等信息后,确认无误后可以点击申报。 注意:若企业享受“六税两费”减征政策,税源采集时无需采集减免信息,在做税源信息同步时,本期是否适用小微企业“六税两费”减征政策,选择“是”后,进行同步,减免税额可自动带出。

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快账用户9390 追问 2022-10-14 19:48

郭老师您好,我是这样操作的

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齐红老师 解答 2022-10-14 19:50

采集做不了吗?问下税务局。

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快账用户9390 追问 2022-10-14 19:58

不是这样的吧

不是这样的吧
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你好,你们之前是怎么缴纳的?按照合同还是按照开发票的?
2022-10-13
您好,你们是按买卖合同来申报的吧
2026-06-16
你好,你签订了合同,上面多少金额你一次申报就可以打,你不管签订的合同是所属期几月份。按你整个合同来就可以的,借税金及附加贷银行存款可以不用计提
2024-01-05
你好,同学。去年已经交纳的不用重复交纳了,我们就按今年新的业务再来交纳就可以了。
2023-07-14
学员你好,你只要按收入缴纳印花税,当然原则上你的采购合同也要交印花税!不过一般来说小公司只要施工合同缴纳印花税就可以了
2022-01-05
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