你好,同学。去年已经交纳的不用重复交纳了,我们就按今年新的业务再来交纳就可以了。

老师好,印花税核定是按次申报,但是去年2季度-4季度的印花税我是今年1月申报的,这样可以吗?
老师,请问我家是河北唐山的企业,以前是按核定征收的印花税,今年4月份按查账征收补缴了2021年和2022年度的印花税共计69847元,还有滞纳金12063元,要怎样做账呢
老师,想问一下,我们是新公司,要缴纳增资款的印花税的话,因为电子税务局系统里面没有核定过印花税。可以缴纳吗,这样的话是按次还是按期呢,是否需要联系税务去核定印花税。
老师,去年是按收入核定缴纳的印花税,今年是按查账缴纳印花税,这月开出的商品是去年购进的,这个印花税咋计算呢
个人独资的企业在今年1月1日签了一份租赁合同金额是100万,但当月未申报缴纳合同印花税,如果在今年10月来上这笔印花税是否应该算超期了?(税局核给企业的印花税是按次申报缴纳)
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
这些商品是去年的库存,当时没有销售
你好同学,这个印花税呀,它和有没有销售没有太直接的关系,他主要是看的合同,如果咱签订合同了,就得去缴纳这个印花税,如果说没签订合同,但是我们填开了销售票据了,也要对应的去缴纳印花税
如果去年已经重复缴纳的那部分,今年就不要再交了,如果没交的,我们今年就要正常交纳。
明白了,谢谢老师
祝您生活愉快开心,