借在建工程204。借固定资产96。贷固定资产300。姐,固定资产90。待财政拨款收入90。

单位发生下列工程物资和在建工程业务:(1)某事业单位购人实验用房扩建工程用材料一批,价款800000元,增值税税额128000元,增值税经认证当期准予抵扣,全部价税款用财政授权支付方式结算。2)扩建的实验用房屋原值8000000元,已计提折旧2600000元。3)扩建过程中拆除房屋部分账面价值400000元。4)扩建工程领用工程材料700000元。5)以财政授权支付方式支付改建扩建工程款3000000元。(7)实验用房屋扩建汇程完工验收,结转完工工程成本根据以上经济业务编制政府财务会计分录。
11.某行政单位向让会力量购买一项服务,发生预付账款4500元,款项过单包零宗账户支什。一个月后,京行政单包价到询社会力购天的项东,应以5元以通零余额账户支付为该行政单包编制会计分录2.某行政单位接其他单位无信调入一项公共基础设施,订项公共基端设施在调出方的账面价值力72400元,调人过程中中,发生的相关费用3000元顶通过财政直接支付方式支入,调入的公共基础设施的成本为727000元(72400·300)为该行政单位编制会计分录
美华公司于2018年9月5日对一生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为900万元,已提折旧200万元,已提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料50万元,原材料的进项税额为8万元。发生改扩建人员工资80万元,用银行存款支付其他费用61万元。该公司对改扩建后的固定资产采用年限平均法计提折旧,预计尚可使用年限为10年预计净残值为41万元。假定该固定资产于2018年12月31日达到预定可使用状态。(金额以万元表示)1.计算改扩建后固定资产的入账价值,编制上述与固定资产改扩建有关业务的会计分录。2.计算2019年的应计提折旧额,并编写会计分录。
3、某单位对市民广场进行改建扩建,该公共基础设施的账面余额为300万元,己计提折旧为96万元,账面价值为204万元改扩建过程中发生支出90万元,款项通过财政直接支付方式支付半年后,工程完工交付使用。请根据上述业务编制相关财务会计分录
(1)事业单位人员出差报销差旅费5000元,使用财政授权支付方式支付,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 (2)某事业单位决定对固定资产进行扩建,固定资产账面余额为50000元,以计提折旧10000元,扩建过程中支付工程款20000元,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 需要编制二级科目。 (3)某事业单位收到财政直接支付额度到账通知书,收到财政拨款4000元,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 老师这些题怎么做分录,还有零余额账户用款额度 和财政拨款收入什么区别,为什么有的是财政授权支付用财政拨款收入,有的财政直接支付用零余额账户呢
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
老师,本年底企业对公支付服务费,年度终了后还没有回票,我挂预付账款科目,比如在明年汇算清缴前回票了,是不是就不用调增,直接借:管理费用,贷:预付账款呢
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?