借在建工程204。借固定资产96。贷固定资产300。姐,固定资产90。待财政拨款收入90。
单位发生下列工程物资和在建工程业务:(1)某事业单位购人实验用房扩建工程用材料一批,价款800000元,增值税税额128000元,增值税经认证当期准予抵扣,全部价税款用财政授权支付方式结算。2)扩建的实验用房屋原值8000000元,已计提折旧2600000元。3)扩建过程中拆除房屋部分账面价值400000元。4)扩建工程领用工程材料700000元。5)以财政授权支付方式支付改建扩建工程款3000000元。(7)实验用房屋扩建汇程完工验收,结转完工工程成本根据以上经济业务编制政府财务会计分录。
11.某行政单位向让会力量购买一项服务,发生预付账款4500元,款项过单包零宗账户支什。一个月后,京行政单包价到询社会力购天的项东,应以5元以通零余额账户支付为该行政单包编制会计分录2.某行政单位接其他单位无信调入一项公共基础设施,订项公共基端设施在调出方的账面价值力72400元,调人过程中中,发生的相关费用3000元顶通过财政直接支付方式支入,调入的公共基础设施的成本为727000元(72400·300)为该行政单位编制会计分录
美华公司于2018年9月5日对一生产线进行改扩建,改扩建前该生产线的原价为900万元,已提折旧200万元,已提减值准备50万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料50万元,原材料的进项税额为8万元。发生改扩建人员工资80万元,用银行存款支付其他费用61万元。该公司对改扩建后的固定资产采用年限平均法计提折旧,预计尚可使用年限为10年预计净残值为41万元。假定该固定资产于2018年12月31日达到预定可使用状态。(金额以万元表示)1.计算改扩建后固定资产的入账价值,编制上述与固定资产改扩建有关业务的会计分录。2.计算2019年的应计提折旧额,并编写会计分录。
3、某单位对市民广场进行改建扩建,该公共基础设施的账面余额为300万元,己计提折旧为96万元,账面价值为204万元改扩建过程中发生支出90万元,款项通过财政直接支付方式支付半年后,工程完工交付使用。请根据上述业务编制相关财务会计分录
(1)事业单位人员出差报销差旅费5000元,使用财政授权支付方式支付,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 (2)某事业单位决定对固定资产进行扩建,固定资产账面余额为50000元,以计提折旧10000元,扩建过程中支付工程款20000元,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 需要编制二级科目。 (3)某事业单位收到财政直接支付额度到账通知书,收到财政拨款4000元,要求根据上述提供的业务数据编制有关会计分录。 老师这些题怎么做分录,还有零余额账户用款额度 和财政拨款收入什么区别,为什么有的是财政授权支付用财政拨款收入,有的财政直接支付用零余额账户呢
老师,付了一年租金给房东,房东不开票,我们白条入账——借:管理费用,贷:银行存款。还是借:预付账款,贷,银行存款,然后每月做摊销,哪一种是对的啊
为了研发,房屋建筑能做研发费用吗
这两题有点不理解 需不需要承担给付保险金是责任呢
老师您好!请问进了一批货产生的运费!因为刚接手公司!也不清楚这批货卖完没有,我该怎么处理这个运费?
老师,请问下我公司是业主方,施工方账户异常,我公司代施工方支付农民工工资至农民工个人账户上,我公司需要代扣代缴农民工工资的个人所得税吗?
6月财务凭证借应付款做成了借:应收款1600 贷:伙食收入1600 做7月财务凭证怎么改正上月的错误啊,老师能教我一下吗
公司有股东投入实收资本,现在要退股了,那些实收资本怎么处理,可以零元转让吗
出差补助不会算到工资里吧,社保基数也不会算吧
老师,麻烦帮我审个合同,主要审核细节 有没有数据错误哈,合同在图片那里
老师您好请问我们是知识产权小规模,下个月改成一般纳税人税率是6个点吧