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老师,你好亲,请问去年12月份暂估200万,今年年初红冲了凭证(但当时只进120万万发票),后面忘记了,今天税务发自查表我填写时才发现剩下的80万是今年6月份才开的发票,请问我这80万会被调增吗?

2022-10-13 21:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-13 21:21

你好,实际已经取得了发票的话一般税局不会让你做调增的

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快账用户9112 追问 2022-10-13 21:22

但是有80万是6月份取得的发票哦

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齐红老师 解答 2022-10-13 21:28

那汇算清缴后取得的是不能税前扣除的  按规定就是得调增了

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快账用户9112 追问 2022-10-13 21:57

完蛋了,那么多钱,有补救的机会吗?我看他发来的这个表,说补开发票必须在收到税务通知60日之内,限期内未开发票的,根据申报并补缴税款,现在只是收到自查表,是不是算收到通知

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齐红老师 解答 2022-10-13 22:04

你实际有取得发票都是可以扣除的,只是在哪一年扣除的问题而已,你这种情况一般税局都不会让你补税的,可能是会让情况说明一下,而且你实际也有发票的,一般税局也不会找麻烦的

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快账用户9112 追问 2022-10-13 22:06

好的,明白了,有时间还是多学学了,第一次遇见这种情况,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-13 22:07

不客气哒   祝您工作顺利~

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你好,实际已经取得了发票的话一般税局不会让你做调增的
2022-10-13
您好,根据您的描述,问题回复如下: 1、首先需要冲回去年12月多暂估的成本。去年12月多暂估的成本是481611元(价税合一),因此需要冲回这部分暂估成本。具体操作如下: 借:工程施工 -481611元 贷:应付账款 -481611元 2、处理今年1月份收到的发票。由于当时忘记了去年12月的暂估成本,所以需要将实际发票金额与去年12月暂估成本的差额进行调整。由于去年12月暂估的成本比实际发票金额多,因此需要将这部分差额调整到工程施工和应付账款中。具体操作如下: 借:工程施工 (实际发票金额与暂估成本的差额,正数) 贷:应付账款 (实际发票金额与暂估成本的差额,正数) 这里的差额需要根据实际发票金额和去年12月暂估成本的具体数值来计算。 3、处理对方尚未开票的1414410元。由于这部分金额尚未收到发票,因此暂时无法进行会计处理。建议在备查簿中进行登记,待收到发票后再进行相应的会计处理。 以上针对您的问题回复,希望能够帮到您。
2024-04-12
1.你在哪里看到被红冲的提示 2.信息表开得多少的
2020-09-25
正常红冲发票; 这个是可以的; 本身也是按照材料来红冲; 但是之前按100万去开票; 是因为对方付款了嘛?   
2023-08-14
你好,两个办法,第一必须让对方重新开具,第二没发票的做纳税调增
2023-02-14
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