可以啊,你就是按照小的金额退就行。

老师你好 我们是生产型企业,目前刚开业,有留抵退税。 假设我们出口一批货物人民币200万,退税率13%, 本月留抵税额30万。 那留抵税额大于出口退税额,还可以申请出口退税吗?
老师,我们是生产企业,2020年出口了一批货物,开的发票是0%税率,留抵的增值税都申请了留抵退税,这样子是不是我们出口的这一批货物就不能申请出口退税了?
某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,兼营出口与内销货物。该自营企业出口货物的征税率为13%,退税率为9%。5月该自营出口生产企业发生如下业务:购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款300万元,外购货物准予抵扣进项税款39万元,货已入库。上期期末留抵税额5万元。当月内销货物销售额200万元,销项税额26万元;本月出口货物销售额折合人民币280万元。该自营出口生产企业申请退税单证齐全。要求:计算该企业本期免抵退税额,应退税额,免抵税额,并进行相应的会计处理。
某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,兼营出口与内销货物。该自营企业出口货物的征税率为13%,退税率为9%。5月该自营出口生产企业发生如下业务:购进原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款300万元,外购货物准予抵扣进项税款39万元,货已入库。上期期末留抵税额5万元。当月内销货物销售额200万元,销项税额26万元;本月出口货物销售额折合人民币280万元。该自营出口生产企业申请退税单证齐全。要求:计算该企业本期免抵退税额,应退税额,免抵税额,并进行相应的会计处理。
老师 我们是生产企业 有出口 10月申报增值税时增值税申报表期末留抵税额15万 (可退税款) 我10月做账 借:其它应收款-出口退税 15 贷:应交税费-应交增值税-出口退税15 11月增值税申报表销项税额15万 进项税额12万 上期留抵税额15万 期末留抵税额12万(可退税款) 我的账务处理怎么做 调整为退税款为12万?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
可以退26万?
那留抵税额30万还能再下个月用吗?
不可以啦,这个不能后面继续退了。
那在实务操作中,如果我不申报出口退税,直接当月报税的时候申报未开票收入26万,那是不是留抵税额还余下4万?
嗯,是的,还有4万留抵。
在实务中,留抵大于出口退税,可以不申报,是这样吗? 那如果我们出口退税30万,留抵26万,是不是还能退4万? 如果出口退税30万,留抵30万,那这个月增值税就是0?
出口销售额*退税率 和进项%2B留抵比较,按小的金额退。 对的