对的,是的,不能退税了。

你好老师,我们是生产企业,我们出口了一批货物,出口的销项额是105万,这个105是税额,我们这个月有85万的留底,没有销项,那我们退多少税
想请问老师,我公司购买了一批货物,开了增值税专用发票,之后会出口到国外,会申请出口退税,那这批货物购进时的进项税额是需要转出吗?是否还能抵扣呢?
老师你好 我们是生产型企业,目前刚开业,有留抵退税。 假设我们出口一批货物人民币200万,退税率13%, 本月留抵税额30万。 那留抵税额大于出口退税额,还可以申请出口退税吗?
请问一下老师,我们公司是做外贸的,现在有一批货要出口,但是我们查了出口退税税率为0%,请问我们出口了这批货,能做退税吗?
老师,我们是生产企业,2020年出口了一批货物,开的发票是0%税率,留抵的增值税都申请了留抵退税,这样子是不是我们出口的这一批货物就不能申请出口退税了?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那如果我们当时没有申请留抵退税,而是申请了出口退税,那我们这一批货物的进项税额是不是得做进项转出?
还是说依然可以抵扣?
你好,这个不需要做进项转出,进项抵扣就可以的。
就是说我们出口开的0%税率,然后申请了出口退税之后,对应的进项依然可以抵扣内销开的13%税率的销项是吗?
你好,对的,是的,是这么做的。
那就是我们申请了留抵退税算是亏了,
哦,不算的,你反正都是退到你公司账户了。
但是留抵退税退了就没有进项可以抵扣了,但是出口退税的话还有进项可以抵扣,不是这样理解吗?
不可以的。 就是因为你出口退税有留底的那一部分才申请退回。
是说我出口的那边分进项因为出口已经退税了,所以这一部分的进项的扣除掉,然后剩下的留抵的才做留抵退税给退回来是吗
对的,是的,是这么理解的。
好的,明白了谢谢
不用客气,工作愉快。