您好 卖出去就1万嘛

老师,我有个问题要咨询下,我们这固定资产卖了,售价50万,这批设备已经提完折旧了,这批固定资产原值是130万,折旧125万,残值5万。我记会计分录这样记对吗? (1)借方:固定资产清理 5万 累计折旧 125万 贷记:固定资产 130万 (2)借:银行存款 50万 贷记:固定资产清理 442477.88 应交税金 57522.12 (3)借:固定资产清理392477.88 营业外收入392477.88 。 我想问那我营业外收入记392477.88元,税金就和我缴税对不上了,缴费数对上了,营业外收入不对,我哪里错了
在财务清查中发现盘亏设备一台原值10万元已提折旧4万元,经批准盘亏固定资产,转做营业外支出处理并进行增值税进项税转出,做会计分录。
10台车原值130万,计提折旧43万,现在出售收到现金1万,会计分录如何做,这样是不是有42万的固定资产清理转到营业外支出,一下子营业外支出这么多万会不会有风险
老师,您好,我们企业是光伏发电行业,执行小企业会计准则。19年采购的发电的组件,逆变器都是发电设备。19年当时财务计入了固定资产,已折旧5年了。目前,对外出售,就是出售固定资产。。。我这样做分录:①借:固定资产清理 420万 累计折旧 380万 贷: 固定资产800万 ②借:应收账款 800万 贷:其他业务收入707.96万 应交税费-应交增值税销项税 92.04万 ③ 借:营业外支出:420万 贷:固定资产清理:420万 老师,帮我指导一下,这样入账,合理吗
老师请教 车辆固定原值50万,累计折旧30万,剩余价值20万。固定资产转让后得到15万,损失5万。那这个就是处置剩余固定资产有营业外收入,也有营业外支出了。这个会计分录怎么做 ? 1、借:固定资产清理 20万 ,累计折旧 30万, 贷:固定资产 50万 。 2、 银行收到转入的15万元。 借:银行存款 15万 ,贷:固定资产清理 15万。 3、转让使用过的固定资产损失5万, 借:营业外支出 5万 ,贷:固定资产清理 5万 。 对吧 ? 那怎么体现营业外收入的会计分录 呢
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都要填写申报调增吗?广告费和广宣费都是一样按销售收入的15%扣除是吗?
老师,计入销售费用-广告费和销售费用-广宣费,申报税务年度都要填写申报调增吗?
老师,地磅建设,应该计入什么科目,发票开的名称是建筑服务-地中衡基础、控制系统基础、地坪工程建设,,,金额是十几万
老师,因为我们的凭证是用的A4纸打印的,入库单是那种A5的小纸张,而且太多了,放在凭证后面作为附件会显得不美观,也不好得装订,所以我想的是入库单不放在凭证后面作为附件了,就单独装订。那供应商的销售清单或者商品验收单也和入库单一起单独装订,还是说,供应商的销货清单以及商品验收单需要放在凭证后面作为附件呢?
老师,您好,请问在平台出口的产品,走出口转内销合适还是走免税处理合适?
老师,现在公司和员工签的劳动合同是电子版还是手工版?电子版怎么签
老师你好,我们是国企单位,收购了一家私营企业,只收购了经营权和人员和部分资产,然后我们新成立了公司,评估报告的基准日是2022年10月,但是合同是2024年12月签订的,收购回来的资产1个亿多,现在陆续往过来开票,这个期间的过渡运营补贴是按我们新公司这两年多的净利润(资产折旧未计提,因为资产未入账)+资产租赁算的,但是这个净利润没减去折旧,给我财务拿过来,我觉得这个利润虚高了,想请教一下老师给我分析分析
老师早上好请问下,公司业务员出差报销,拿来专用发票金额是850.76,但是只报销850,那剩下0.76,这个要怎么处理,是专票喔
老师您好,请问老师,我们公司购买设备去政府申请设备返还补助,这个是请了第三方公司帮我们申请的,补助下来2000万,给第三方办理费是300万,这个办理费需要待摊吗?
B公司向A公司借款,当月A公司支付 问:A公司现金流量表填报哪项 A公司支付B公司往来款,非货款 问:A公司现金流量表填报哪项 B公司退还回来款,非货款 问:A公司现金流量表填报哪项 A公司收B公司往来款,非货款 问:A公司现金流量表填报哪项 A公司退还B公司往来款,非货款 问:A公司现金流量表填报哪项
是的,这样导致营业外支出有42万哦,税局会不会有风险?
你好 这个是不会的 你这个卖出去还需要缴纳增值税
开了普通发票1万出去了,是免税的
你好 有合同 又开具了发票的话 这个不会有风险的