你好 是表自动带出来的 要是数据不对 可以找一下税局

请问下增值税申报表中的30行本期缴纳上期应纳税额和31行的和本期缴纳欠缴税额填什么?
请问一下增值税申报表25行(期初未缴税额)是不是要在30行(本期缴纳上期应纳税额)填一下啊?
老师,我想问一下,每期增值税都按期缴纳,为什么25行期初未缴,和30行本期缴纳上期有数据。
请教老师一个问题,增值税申报表第25栏期初未缴增值税(多缴为负数)与30栏本期缴纳上期应纳税额,这两个数据如何核对?是相等的吗
老师您好,我增值税申报表中的第25行期初未缴税额(多缴为负数)、第30行③本期缴纳上期应纳税额、第34行本期应补(退)税额,比如这张表是所属期2023年8月份的增值税申报表,那么34行的意思是8月期末结转的未交增值税的金额,对吧,那么第25行和30行,请您帮我解释下,我迷糊了。蟹蟹老师
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公司法人的老婆可以做公司出纳吗
找郭老师回答问题 老师 我是房地产开发的 保障性住房 有那些税收优惠?
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老师,我们是建筑公司,我们是被挂靠方,挂靠方工地上出了一个小事故,工人手部断了,走的保险,这个保险我们也买了,报完的钱应该是转到我们被挂靠方账户,但是这个工人的钱挂靠方已经垫付完了,保险公司给我赔付的钱我们通过什么付给挂靠方呢
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老师,我是建筑租赁公司,雇佣了自然人的车和人,干了活,这种情况自然人去代开发票的项目名称是什么
就是说比如8月9月交了增值税,十月申报9月增值税时,正常25行,30行就是体现8月数据嘛。
你好 截图看一下30行是什么名 25是上期交的税
25是期初未交税额,30行是本期缴纳上期税额
是不是可以这么理解,8月交增值税,9月申报。现在10月报9月,9月是当期,当期缴纳了上期8月的税。哈哈哈。起初未交,就好像对了。然后本期补税,其实是10月缴纳入库,所以下个月还是当期交上期税额。
8月交增值税,9月申报。现在10月报9月,9月是当期,当期缴纳了上期8月的税 你这样理解 是对的
所以有数据是正常的,不是错了哈?
如果你上期没有交这种体现出来的数据是没有错误的如果你上期没有交这种体现出来的数据是没有错误的。
现在申报9月税,25.30行体现的是9月交8月的,已经交过了。
。上一期的税款已经交过了。上期税款里就没有数。因为不能重复交。 上一期的税款没有交,这一期缴纳才会有数。
那我到底错没错
就是这样的
上一期如果没交,这样就是对的。
我9月交税了
。八月的税款在9月交完了,那就不对。联系您的税务局再处理。