你好,上年企业所得税少计提了,今年 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税

老师,你好,上一年度计提的应交税费-企业所得税,因为小微企业税收减免,今年少了一部分企业所得税,请问要怎么做分录调平这笔少交税费
去年12月帐少计提企业所得税 今年帐补贴分录怎么做
老师,去年企业所得税少计提了,今年可以直接计提到所得税费用吗
老师我们去年少计提了企业所得税2000 只计提了6000今年实际交税8000应该怎么做分录呢
上年企业所得税少计提了,今年怎么做账?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
老师请问下,收到短信通知,第四季度增值税收入申报少于平台推送数据,平台数据以结算收入推送超过30万,我们原来以核定征收,实际第四季度营业额没超30万,所以没管他.现在税务推送短信过来,这个要怎么处理呢
问下老师,公司注销清税中,又忽然收到了一两笔货款,要怎么办
老师,政府奖励了1,000,000我做营业外收入汇交的时候没有什么优惠政策吧
1月所属期申报几月工资,1月发放12月工资
其他综合收益影响财务报表 但是不影响营业利润对吗
老师好,请问餐饮企业,类似大食常,支付的水,电,燃气,液化气,怎么做会计分录“
老师好 不含税金额是 7042551.09 税金是290741.5217 总金额是733298.603 税金是怎么算的 怎么算出是290741.5217
只用做这个科目就可以了吗?缴纳的时候是正确的,就是少计提了。要不要再做结转以前年度损益调整?
你好,需要结转 以前年度损益调整 ,到 利润分配—未分配利润