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老师,去年第四季度的企业所得税计提少了,和今年1月份实交的税款对不上。这个在23年的账面上怎么做分录?

2023-03-14 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-14 12:14

你好; 补计提即可; 借以前年度损益调整贷应交税费- 应交企业所得税 

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快账用户7266 追问 2023-03-14 12:52

好的,还有去年的印花税提多了,今年的账上怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2023-03-14 12:53

你好;    你去年怎么计提的; 我看看分录  

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快账用户7266 追问 2023-03-14 13:06

是这样的

是这样的
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快账用户7266 追问 2023-03-14 13:18

老师,在23年的账里这样调整,对不对?

老师,在23年的账里这样调整,对不对?
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快账用户7266 追问 2023-03-14 13:24

还有就是小规模小微企业增值税销售没到缴税线的应交增值税放到哪里?是放到营业外收入吗?

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齐红老师 解答 2023-03-14 13:30

借应交税费- 应交印花税贷以前年度损益调整   2.转营业外收入去  

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相关问题讨论
你好; 补计提即可; 借以前年度损益调整贷应交税费- 应交企业所得税 
2023-03-14
借利润分配,未分配利润 贷应交税费企业所得税补计提这个。
2024-04-11
借利润分配,未分配利润 贷应交税费,企业所得税 借,应交税费企业所得税贷银行存款。
2024-04-10
您好,是的,可以做以前年度损益调整。也是可以以前年度损益调整
2021-07-08
同学你好是什么会计准则
2024-03-07
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