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老师 我们固定资产合同价款是50万 开票开了45万,剩余5万作为保修金 在 一年后开具 我这边账务怎么处理

2022-10-14 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 09:52

 你好;     维修金这个5万 实际是包括在价款里面; 只是因为   对方没有付款  在开;  那你是销售自产出去是吗   

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快账用户5203 追问 2022-10-14 09:53

不是 我们是购买方 购置固定资产

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齐红老师 解答 2022-10-14 09:57

 你好;  你是购买方; 按照合同金额暂估 50万来做账 ; 折旧次月开始。   

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快账用户5203 追问 2022-10-14 09:58

那分录怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:01

 借固定资产-暂估 ;进项税 贷银行存款 ;   次月开始折旧   

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快账用户5203 追问 2022-10-14 10:03

我们款项都没有支付 贷方是不是应付账款-暂估

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:06

你好; 贷方做 应付账款 -暂估   

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快账用户5203 追问 2022-10-14 10:07

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:08

不客气的; 帮到你就好; 

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快账用户5203 追问 2022-10-14 10:18

老师 那我剩余10%入固定资产卡片时的金额是按含税价来入吗

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:23

 你好;  是的; 一起按含税总额来录入哈   

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快账用户5203 追问 2022-10-14 10:24

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:30

不客气的; 帮到你就好;  

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 你好;     维修金这个5万 实际是包括在价款里面; 只是因为   对方没有付款  在开;  那你是销售自产出去是吗   
2022-10-14
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你好,固定资产应该按10 万入账,关于只收到了9万的发票,可以以合同的附件先入账,剩余 的10%应该作为应付账款入账,这个体现了实质重于形式的会计原则,折旧也应该按10万来计提
2021-04-27
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