你好; 维修金这个5万 实际是包括在价款里面; 只是因为 对方没有付款 在开; 那你是销售自产出去是吗
我们购买了6台固定资产,单台含税94.8万,进项税13%,首付百分之10%,支付扣除首付剩余款5%的保证金,开票开了94.8*6,我们去年账务处理错误,借:固定资产5033628.30进项654371.70贷:应付5688000,进项税这边一下子表票都开了税也抵扣了税这边怎么处理
老师购入的固定资产LED屏设备20万,先付款15万,一年后付剩余5万,开来的15万增值税专用发票(金额是14.5万,税额是0.5万),老师我的账怎么记呢
老师 我们固定资产合同价款是50万 开票开了45万,剩余5万作为保修金 在 一年后开具 我这边账务怎么处理
请问 100万的固定资产,按合同付款95万,剩余5万作为保证金,固定资产运行一年后无问题付款,对方开票95万 1.请问怎么固定资产入账价值多少? 2.一年后按5万付款怎么做账? 3.一年后按3万付款怎么做账?
老师您好!我公司买了一台生产设备,5月份签合同,价格110万元,直到7月份付款45万元,投入使用。因为款项没有付清,收款方只给我开来45万元已付款的发票,剩余未付款部分发票暂时不给开。那我固定资产金额要记多少呢?折旧基数按110万元计算?还是按45万元计算?
老师,洗车费开发票的时候应该选择什么选项
税局网里发票业务,平时需要做发票入账处理吗?我一般只做增值税抵扣业务
老师,员工的月应发工资超过5千,为什么我报个税,有的超过5千工资的员工不需要缴纳个税呢?他们没有更新过专项附加扣除,但是也不需要缴纳个税。我该怎么跟老板解释,昨天老板还问我来着。
哪个板块有讲房产企业预缴土增税,增值税和企业所得税的呀,在课程里一直没找着
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,y前期入错账,本应该入营业外收入,入成了其他专项资金,现在需要调账,直接汇算调整吗
老师好,我想报一门财管,两个月还来的及吗
老师您好,公司目前处于基建阶段,去年8月购买一套监控三千多办公楼外部使用,同年12月又购置了一套一万元楼内使用,两个业务当时均计入在建工程待摊支出,本月要将这两项合并成一套监控设备转入固定资产,请问是否可行,主要考虑已过半年多才转固,会有其他影响吗
医院的财务工作人员对对业务应该怎么操作
老师,第一次做会计,我们是小规模纳税人公司,公司挂牌在交易中心销售货品,目前有进入交易中心的挂牌费和平台扣缴的手续费,然后等到货品销售出去后有收入,这个怎么做账呢,辛苦老师了
老师!您好!请问我们公司抛农业粪肥,属于补贴审计单位,是农业中心给结账,我们实际耕地3万亩,但是农业中心不管你干多少,都是只按2.6万亩结账,我们做账的时候,需要怎么做呢?
不是 我们是购买方 购置固定资产
你好; 你是购买方; 按照合同金额暂估 50万来做账 ; 折旧次月开始。
那分录怎么做呢
借固定资产-暂估 ;进项税 贷银行存款 ; 次月开始折旧
我们款项都没有支付 贷方是不是应付账款-暂估
你好; 贷方做 应付账款 -暂估
好的 谢谢老师
不客气的; 帮到你就好;
老师 那我剩余10%入固定资产卡片时的金额是按含税价来入吗
你好; 是的; 一起按含税总额来录入哈
好的 谢谢
不客气的; 帮到你就好;