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我们购买了6台固定资产,单台含税94.8万,进项税13%,首付百分之10%,支付扣除首付剩余款5%的保证金,开票开了94.8*6,我们去年账务处理错误,借:固定资产5033628.30进项654371.70贷:应付5688000,进项税这边一下子表票都开了税也抵扣了税这边怎么处理

2022-05-25 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 16:35

同学你好 做固定资产清理就可以

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同学你好 做固定资产清理就可以
2022-05-25
同学你好 没有发票只能做往来 超出三年的转到营业外
2023-04-07
那就只能做往来了
2023-04-07
同学你好 借: 在途物资 应交税费-待认证进项税 贷: 应付账款 8月份销售10吨时,做以下账务处理: 借: 库存商品 贷: 在途物资 销售时: 借: 应付账款 贷: 主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
2024-01-05
同学你好 收到发票之前付的款计入往来科目了吗
2023-04-14
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职称:注册会计师,税务师

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