按差旅费报销就是了哈
老师你好 我们公司出差补贴餐补加交通补贴 一天是70 这个补贴直接写在差旅费报销单上一起报销的 但是这个没有发票 我应该怎么做账
老师好,公司给员工出差每天补贴餐费80元,这种不要求员工开发票的,是纯补贴。怎么做账呢?是否要加到综合所得一起申报个税呢
老师您好,我们公司有餐补给出外勤的员工,这个直接对公给员工报销的话,请问怎么做账呢,因为是补贴,所以没有发票
请问员工报销款,有些没有发票的,可以直接从公司账户转给员工私人报销吗?可以的话怎么做账呢?
老师,员工报销开了公司的发票,公司用对公给他报销,我们公司规定每个人有30元的餐补,但是餐补没有发票啊,可以和其他有发票的一起对公支付给员工吗??这种做账是不是有风险
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老师,假如某库存商品帐面金额是50000,实际销售时销售金额是40000,这种情况怎么做分录呢。
老师,接交人在接交前应做好银行预留印鉴更换准备工作,需更换哪些印鉴?
出口免费品视同内销计算销项税时,用报关单金额乘以汇率的金额是含税金额还是不含税金额
外贸企业,在日常工作中取得的物业进项啊,快递进项啊,高铁进项该怎么处理,能申请退税吗
请问汇算清缴,适用于什么企业?小规模和一般纳税人都需要吗
原来的股东退出来了,但之前的注册资本没有写实收资本直接挂的往来,这个股东的股份都退出来了,但现在要求把原来的往来改成实收资本,工商税务都改好了。这个怎么弄的
月计,累计用什么红线?
老师,我想问下,如果公司购入一台需要安装的空调,有空调发票和安装费发票,我可以直接两个发票金额相加,直接计入固定资产,不通过在建工程吗
怎么写,写出具体过程和说明