同学你好,可以报销的,按照公司规定来做。如果是管理人员出差,计入管理费用,销售人员就计入销售费用
老师请教您一个问题,员工张三拿着出差回来的发票和收据,收据没有章。来报销。合计6000元。发票张三开的是A公司的发票。报销款从B公司打给张三的。其中有高铁票2000,80元打车费,50元餐费,从B公司走帐做账务处理。而3870元B公司没有收到张三提供的发票。这时候B公司该如何做账务处理呢。张三把这3870的发票开成A公司的了A公司做账了。钱却从B公司出的报销给张三的。我们公司有2个公司一个A公司一个B公司。老师我该如何做账务处理呢。
老师,你好,打扰了,麻烦帮我司看看这几个问题如何填写凭证? 1.老板个人垫付几十万没有发票,现在有公司可以帮忙我司代开发票(发票抬头是挂我司名义),开好发票后,还是按发票金额,付款单,费用报销单填写入账吗? 2.已收到的餐费发票,油费发票,都是几百几百块的,是按发票金额,付款单,费用报销单填写入账?还是可以按月或按季汇总,按汇总金额,付款单,费用报销单填写入账? 3.我司若按发票信息,付款单,费用报销单填写完毕后,是否这样就可以?
老师,油补的话,一般是以什么形式发放?我前两天才来一家公司,他们是公司制度里面有关于出差相关的补助,像油补是按照每公里0.8元来算。像这种情况的话,外账是可以没有发票,直接让员工填费用报销单,在出差一栏填油补0.8/公里吗?
老师你好! 1.出差的人员我们按照一天50元计算,报销款只有业务招待有发票,个人的一天50是没有发票的,还有一个月200元电话费,也没有发票的。 2.想问:可以报销吗?按照报销款公账发放可以吗? 3.我又该如何做账呢?直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗?
老师,汇算清缴业务招待费自动取数管理费用,销售科目也有,填写加上去,有个黄色感叹号,说数据不符呢 老师你看看 加了1万多的销售费用科目的业务招待费 利润表只有管理费用业务招待费明细数据呢老师 销售费用没有业务招待费 其实这个1万多的费用是我们另外一个公司员工的差旅费车票,都是我们的业务,只是这个员工是在另外一个公司买社保,,所以他的车票我入账到业务招待费了,按理来说,干的活是我们公司的,可以入账到差旅费里面吗,我改到差旅费里面去行不?这样就不用改报表了呢 查起来会不会有风险呢? 老师汇算清缴表里面可以填写,就是有黄色感叹号,硬填这个数会不会有风险 这种情况应该不是只有我一个吧,其他公司应该也有 的,怎么处理呢老师
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
想问下,现在电子发票了嘛,都要自己打出来入账,容易重复和漏,好像现在做账软件可以勾选发票入账然后会显示发票号码?那如果选择几十张发票录一张凭证,咋显示出来哦,麻烦有具体使用亿企代账的老师说下,谢谢
请问公司可以成为普通合伙人吗
老师,现在补缴了2023年1季度的印花税,要更正以前的报表吗
长期资本成本指哪些?
老师工会经费为什么是收入
个体工商户 多少收入额缴纳个人所得税 怎么计算缴纳金额
老师能说明白点吗,可以借管理费用或销售费用,那明细科目这什么?差旅费吗?
明细就是差旅费?根据受益原则,谁出差就计入什么科目
明细就是差旅费,不好意思,打错了标点
好的谢谢!
不用客气,祝你学习顺利
那请问,社保费用老师的课程是当月计提当月缴纳,可以和工资一样当月计提,次月缴纳吧?
同学你好,也是可以的哈
缴纳社保的时间是次月也没有关系吗?
没关系。这个看公司的做账习惯而已
那在请问,社保一般正常缴纳是什么时间?
这个看你们当地的社保局的时间了,每个省市会有差异
哦,反正最迟不超过次月15号就可以对吧?
一般来说是这样的。
好的,谢谢
不用客气,祝你学习顺利