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你好,我想问一下,对方公司给我们贴现,我们现在把承兑付给对方公司,那么我付承兑的分录怎么做?谢谢了

2022-10-14 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 10:39

到期支付: 借:应付票据 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:39

另外,贴现的费用是对方帮你们承担,还是自己承担 ?

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快账用户4865 追问 2022-10-14 10:40

仔细看我的问题,我付承兑给贴现公司的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:40

贴现的费用就冲财务费用即可。

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快账用户4865 追问 2022-10-14 10:40

我收供应商的承兑时,用的应收票据

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快账用户4865 追问 2022-10-14 10:41

我现在是给贴现公司付承兑,不是贴现公司先给我打钱

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齐红老师 解答 2022-10-14 10:48

你上面不是付给对方吗?再确认一下,你现在是不是收了别人的承兑汇票,现在是别人帮你贴现换现金给你,你把承兑给别人

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快账用户4865 追问 2022-10-14 10:58

我收了供应商的票据,我现在缺现金,我想把这个票据贴现出去换成现金。正好有家公司可以给我们办理贴现。我问的是,我付给这家公司承兑,我的分录怎么做?人家收到承兑才会给我们现金。是我付承兑的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-10-14 15:10

1.借:银行存款 财务费用(贴现扣掉的手续费或者利息费用) 贷:应收票据 你的票据减少,银行或者现金增加。

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到期支付: 借:应付票据 贷:银行存款
2022-10-14
你好 借其他应收款、贷应收票据。
2022-10-14
你好,这个写不写需要看你单位制度要求。 收据应该写的,你们收到对方的,对方收到你们的,都需要写一个收据。
2021-12-24
同学您好,按两笔分录来做,第一个个是,借:应收票据 贷:主营业务收入 第二笔是贴现 借:银行存款 贷:应收票据
2021-04-02
你好,电子商业承兑
2021-12-14
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