同学你好 如果对方已作废,这边抵扣不了的,你再看一下

老师,我们是购货方,对方给我们开的发票名称错了,但是我们已经抵扣了,1月份发现后我们开了红色信息表,对方开具了负数发票,又相同金额开了正数发票改过来了,发票这个月已认证,做了进项税额转出,现在做账怎么写分录?
请问供应商发票开错了,但是我们已经抵扣了,对方跨月开了红字发票,有做进项转出,这个需要做哪些分录呢?
老师 ,今年一月份对方给我们开了专票 ,我们已经做账也已经抵扣了,但是名称开错了上个月发票已经作废,对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗?还需不需要其他什么东西
老师,对方来给我们的发票,我们已经抵扣了,包括以前月份的,隔月的,对方需要我们红冲,那边重新再给我们开,这个很麻烦吗?我们应该怎么做的,主要是已经抵扣了,
老师好,我是购买方,对方专票开的有误,但我已经把专票抵扣了。随后给他们开过红字信息表,他们也成功开具红冲票,并重开发票了,需要做税额转出吗?怎么操作?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
纺织品加工零售业,税负率是多少(企业所得税) 布+人工裁剪等
企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
是我们这边申请作废的
我们需要做进项税转出 对方是不是还应该给我们开红字发票
是的,我们开具红字专用发票信息表,由对方开具红字发票,我们转出。然后以正确的作购进
知道了 谢谢
好的,如果满意可给予五星评价哈,谢谢!