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老师 ,今年一月份对方给我们开了专票 ,我们已经做账也已经抵扣了,但是名称开错了上个月发票已经作废,对方还应该给我们开红字发票做进项税转出吗?还需不需要其他什么东西

2022-10-14 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-14 11:03

同学你好 如果对方已作废,这边抵扣不了的,你再看一下

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快账用户1695 追问 2022-10-14 11:06

是我们这边申请作废的

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快账用户1695 追问 2022-10-14 11:06

我们需要做进项税转出 对方是不是还应该给我们开红字发票

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齐红老师 解答 2022-10-14 11:07

是的,我们开具红字专用发票信息表,由对方开具红字发票,我们转出。然后以正确的作购进

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快账用户1695 追问 2022-10-14 11:08

知道了 谢谢

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齐红老师 解答 2022-10-14 11:09

好的,如果满意可给予五星评价哈,谢谢!

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同学你好 如果对方已作废,这边抵扣不了的,你再看一下
2022-10-14
您好,这个的话是可以的,可以做转出
2024-05-18
借:应交税费-增值税进项 贷:应交税费-增值税进项转出       然后按正常的分录做
2022-03-11
红字发票,冲减之前的凭证啊,借:原材料 负数,贷:应付账款 负数,应交税费—应交增值税—进项税转出
2022-06-17
你好,发票不需要给对方的,之前的发票需要收回来,都是你们单位自己留存。
2022-06-06
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