同学,你好 借:管理费用 贷:应付账款

老师之前发票没到款付了做了借应付账款,贷银行存款,现在票来了应该怎么做
老师企业缴了水电费,之前缴款票没来借应付账款贷银行存款,现在票来了应怎么做
计提水电费 借:制造费用 1000贷:应付账款1000 付款时,借:应付账款1000,贷:银行存款 之后发票来了,如何做分录而且是专票
老师,付款时(发票没来),我做了借:应付账款贷:银行存款,发票来了我做借:管理费用,贷:库存现金了,现在怎么调回来啊
请问老师 银行贷款利息 之前一直没开票 做的是 借 财务费用-利息支出 贷 应付利息 借 应付利息 贷 银行存款 现在 票来了 怎么做账呢
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
主要是车间里面用,是不是把管理费用改成制造费用
同学,你好 嗯嗯,可以的
水电费开发票的时候,摘要写什么
同学,你好 摘要,发票里面没有摘要
就写了电费
同学,你好 那可以的
老师支付申报代理费用记管理费用吗?票未来
同学,你好 嗯嗯,可以的
借管理费用贷银行那票来了怎么做
同学,你好 红字冲之前的分录,然后按照发票重新做
那我能不能直接先做的应付账款里去贷银行,等来票时在做借管理费用贷应付
同学,你好 嗯嗯,可以的