同学你好 对的 只能这样叫

老师,我们是一般纳税人,这个月申报销项税要交1700多,但是有2张进项税各2000,我是只认证其中一张吗?
老师你好,请问一般纳税人2月份只有销项没有进项发票,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 这样写分录对吗?
老师好,我是一般人,本月有销项税2000,没有进项税,是直接按销项2000,交纳增值税吗?
老师,我本月开票销项税额是1万,由于我红冲发票销项-2000 ,那我申报增值税的时候是不是直接按照8000填写销项税额?
老师,一般纳税人,增值税销项税1000,进项抵扣2000,不交增值税,附加税还要交吗
老师,电商行业,打印快递单需要充单号,这个单号费需要让对方开发票,写什么项目比较合适呢,对方也不是专门的快递公司,公司名称都是供应链管理还有就是什么物流公司这种的
公司在淘宝上采购的一些东西,需不需要缴纳印花税?如果需要缴纳的话,根据什么来算?
想问什么情况下使用“合同资产”?什么时候用应收帐款?烦举例说明!
老师,物业公司和乙方签订停车场租赁合同,运营收益的七成支付给乙方。物业公司又和丙方签订运营协议:收取的停车费85%支付给丙方作为丙方的运营管理服务费,充电服务费、洗车费由丙方负责收取,将15%给物业公司作为运营监管服务费。老师麻烦举个例子带上数据做个全套的分录
老师,我是新手会计,成本核算薄弱,只知道课本流程。实际工作中,怎么的操作,麻烦老师按经验教一下,谢谢,我们公司用的软件是金蝶云星空企业版。
老师,利税怎么计算?
请问之前是个体户,定期定额征收,今年4月成为一般纳税人,做账从什么时候开始。因为之前定期定额是不用做账的
你好老师个体户定期定额征收 一个季度经营所得税是9万 这个季度开票金额是98980.2 这个季度应该填实际开票金额是吗? 如果以后季度没有开票或不超核定金额 以前交的个人经营所得税会不会年终退回来?
老师,知道复利现值,怎么算年金现值系数?
老师,您好,请问个体户第一季度是核定的,第二季度变成查账的,那申报第二季度的时候个体经营所得收入是按增值税申报表的收入吗,还是按实际收入,这样申报表比对会异常吗
那我月末结转的时候,是借:增值税——销项税额2000,贷:增值税——未交增值税2000吗?
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
没有进项,这个月就做借:应交税费-应交增值税-销项2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 同时借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税2000 没有时项,是就做这样2笔分录就可以了,对吗?
没有进项,这个月就做借:应交税费-应交增值税-销项2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 同时借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税2000 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税2000 没有进项,是就做这样2笔分录就可以了,对吗?
对的 这样就可以了
好的,谢谢
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