你好,对的是的,是这么做的。
进项税大于销项税。对吗分录 借应交税费一应交增值税销项税 1000 借应交税费一应交增值税一转出未交增值税1000 贷应交税费一应交增值税进项税2000 借 应交税费一未交增值税1000 贷应交税费一应交增值税一转出未交增值税1000
上月有留底税额10000,这月有销项税8000没抵抗完,账务处理是,借:应交税费--应交增值税销项税2000,贷:应交税费--应交增值税-转出未交增值税2000 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税2000 贷:应交税费--未交增值税2000 这样处理对不对
老师你好,请问一般纳税人2月份只有销项没有进项发票,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 这样写分录对吗?
老师好,一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗?进项销项进行对冲 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,假如一般纳税人,这个月销项税额10000元,进项税额8000元,结转增值税凭证操作如下, 借,应交税费-应交增值税(销项税)10000 贷,应交税费-应交增值税(进项税8000) 贷,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000) 借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000 贷,应交税费-未交增值税2000 这样吗 另外张凭证
老师怎么算这个商品卖多少钱不亏本呢
老师小规模要进项的话,一般给他们加多少税点可以呀
小规模税负率有税负率吗
老师现在附加税减半吗
老师,你好。我们是小企业会计准则,比如24年暂估成本 借:工程施工 贷:预付 借:主营 :贷::工程施工 25年收到相行发票应该咋个入账呢?
诉讼时效的事由发生3个月,是暂停消除障碍➕3个月,还是➕6个月?
老师,我们这有个客户欠我们钱,他给钱的方式是让我们提供几个的身份证,银行卡,发给他,然后每个人给打1万元,他为啥这样做
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
老师你好,请问,3月份只有进项没有销项。我又该如何写分录呢?结转分录呢?还是我把2月结转分录删除掉,直接写成。借:应交税费-应交增值税-销项税额564255.27 应交税费-未交增值税 543105.48 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 21149.79
借应交税费、应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷,银行存款
老师你好,能给我详细说一下吗?我第一次做一般纳税人的账
那个不懂 你能说一下吗
老师写的分录,我就是不会结转增值税,。销项大于进项我该如何写结转分录摸了
进项大于销项税额时如何写会计分录
你好,结转缴纳的增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,这个理解吗?
销项和进项有余额分别转到转出未交增值税,让他们没有余额就可以的,做相反的分录。你之前销项在贷方有余额,那你结转的时候就放到借方,借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
进项他是在借方有余额的,那你结转的时候是不是应该放到贷方借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费应交增值税进项转出未交增值税, 在这里就起了一个过渡的作用。