你好,对的是的,是这么做的。
进项税大于销项税。对吗分录 借应交税费一应交增值税销项税 1000 借应交税费一应交增值税一转出未交增值税1000 贷应交税费一应交增值税进项税2000 借 应交税费一未交增值税1000 贷应交税费一应交增值税一转出未交增值税1000
上月有留底税额10000,这月有销项税8000没抵抗完,账务处理是,借:应交税费--应交增值税销项税2000,贷:应交税费--应交增值税-转出未交增值税2000 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税2000 贷:应交税费--未交增值税2000 这样处理对不对
老师你好,请问一般纳税人2月份只有销项没有进项发票,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 这样写分录对吗?
老师好,一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗?进项销项进行对冲 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,假如一般纳税人,这个月销项税额10000元,进项税额8000元,结转增值税凭证操作如下, 借,应交税费-应交增值税(销项税)10000 贷,应交税费-应交增值税(进项税8000) 贷,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000) 借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000 贷,应交税费-未交增值税2000 这样吗 另外张凭证
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
老师你好,请问,3月份只有进项没有销项。我又该如何写分录呢?结转分录呢?还是我把2月结转分录删除掉,直接写成。借:应交税费-应交增值税-销项税额564255.27 应交税费-未交增值税 543105.48 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 21149.79
借应交税费、应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷,银行存款
老师你好,能给我详细说一下吗?我第一次做一般纳税人的账
那个不懂 你能说一下吗
老师写的分录,我就是不会结转增值税,。销项大于进项我该如何写结转分录摸了
进项大于销项税额时如何写会计分录
你好,结转缴纳的增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,这个理解吗?
销项和进项有余额分别转到转出未交增值税,让他们没有余额就可以的,做相反的分录。你之前销项在贷方有余额,那你结转的时候就放到借方,借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
进项他是在借方有余额的,那你结转的时候是不是应该放到贷方借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费应交增值税进项转出未交增值税, 在这里就起了一个过渡的作用。