你好,对的是的,是这么做的。

进项税大于销项税。对吗分录 借应交税费一应交增值税销项税 1000 借应交税费一应交增值税一转出未交增值税1000 贷应交税费一应交增值税进项税2000 借 应交税费一未交增值税1000 贷应交税费一应交增值税一转出未交增值税1000
上月有留底税额10000,这月有销项税8000没抵抗完,账务处理是,借:应交税费--应交增值税销项税2000,贷:应交税费--应交增值税-转出未交增值税2000 借:应交税费--应交增值税--转出未交增值税2000 贷:应交税费--未交增值税2000 这样处理对不对
老师你好,请问一般纳税人2月份只有销项没有进项发票,结转增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额2000 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2000 这样写分录对吗?
老师好,一般纳税人月末的增值税结转分录完整的是这样写的吗?进项销项进行对冲 借:应交税费-应交增值税(销项) 贷:应交税费-应交增值税(进项) 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,假如一般纳税人,这个月销项税额10000元,进项税额8000元,结转增值税凭证操作如下, 借,应交税费-应交增值税(销项税)10000 贷,应交税费-应交增值税(进项税8000) 贷,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000) 借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000 贷,应交税费-未交增值税2000 这样吗 另外张凭证
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
老师你好,请问,3月份只有进项没有销项。我又该如何写分录呢?结转分录呢?还是我把2月结转分录删除掉,直接写成。借:应交税费-应交增值税-销项税额564255.27 应交税费-未交增值税 543105.48 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 21149.79
借应交税费、应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税 贷,银行存款
老师你好,能给我详细说一下吗?我第一次做一般纳税人的账
那个不懂 你能说一下吗
老师写的分录,我就是不会结转增值税,。销项大于进项我该如何写结转分录摸了
进项大于销项税额时如何写会计分录
你好,结转缴纳的增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税,这个理解吗?
销项和进项有余额分别转到转出未交增值税,让他们没有余额就可以的,做相反的分录。你之前销项在贷方有余额,那你结转的时候就放到借方,借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
进项他是在借方有余额的,那你结转的时候是不是应该放到贷方借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷,应交税费应交增值税进项转出未交增值税, 在这里就起了一个过渡的作用。