你好,这样处理是正确的。您好,这样处理是正确的。

专票丢失(抵扣联和发票联)用复印的记账联盖发票章还可以抵扣吗?
增值税专用发票,丢失发票联和抵扣联,用对方得记账联复印件入账抵扣,对方记账联是盖对方财务章还是发票章
销售方开给我们的专票发票联和抵扣联丢失,是否可以让对方把记账联复印,加盖印章,我们作为抵扣凭证和记账凭证?
增值税专用发票,抵扣联和发票联丢失。可以用盖了章的记账联,去抵扣吗
增值税发票抵扣联和发票联丢失,能否用对方的记账联复印加盖发票章,用来做账并抵扣增值税
应发工资含个人代扣社保部分吗
跨年收到的专票,还未年结账,可以知道准确税金是多少,税金部分可以临时挂个科目,在上年入账。税金不挂账,借贷方不平
老师怎样可以知道公司有没有实缴注册资金?
老师,向您请教一下,小规模公司,11月份开票后超过500W,变成一般纳税人,本次四季度的报表该如何申报呢?
暂估了成本,借方:主营业务成本,现在收到发票,怎么做账
购买的印刷品*手腕带怎么入账?
老师,请问一下,建筑公司,没有销与进,有11个人,每个月进行1000多的工资申报,但是实际报表他又没有做这个工资,那我现在填企业所得税,季末从业人数,还可以填11吗
想问一下,进项发票之前已经抵扣了,现在要红冲,分录怎么做
老师 我想问下做的广告牌5百多块钱是不是开了发票转到对方公户和我付他在走报销是一样的
老师,我们这边采购维修材料,剩余的没用完,要卖出去的话,账务上要怎么处理,是不是需要跟采购的材料明细一一对应才行,买的时候是直接进成本,没有做出入库处理