你好,可以做的,也可以不用做,自己决定。

结转增值税时 为啥又出现一个转出未交增值税 交进项 销项直接结转到未交增值税税里不行吗?
销项和进项做账的时候是每月结转到未交增值税..还是平时不结转,年底再结转
1.每个月进项跟销项都要结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)然后应交税费-应交增值税(转出未交增值税)再结转到应交税费-未交增值税 对?为啥要用应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目 直接进销项-进项余额不就是未交增值税? 2.上面说的进项是指账面上所得的进项?还是指的我本月勾选的进项进行结转
结转本月增值税的时候,要不要把销项和进项结转到转出未交增值税?
老师,关于增值税的结转,是不是要先把进项和销项转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税,然后再把转出未交增值税结转到应交税费 未交增值税
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
做了的好处就是你以后查账的时候方便。
那我前几个月都没做,我现在补做要怎么做?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
做了就是,销项,进项余额为0.
对的是的对的是的对的是的对的是的。
是把前面没结转的,一次性合计结转
同学,你想问什么的?
我说的是金额统计起来,做一个分录
可以的,可以这么做的,你试试一下可以吗?你也可以按月做行吗?
这个也没有规定,我也给你写了分录,你自己做一下,试一试, 看结果
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。