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请问之前付的费用,因没收到发票所以计入了“预付账款”,后期确定发票收不回来了,怎么做账处理?

2022-10-14 17:38
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-14 17:38

你好,没收到发票所以计入了“预付账款”,后期确定发票收不回来了 借:管理费用等科目,贷:预付账款 汇算清缴的时候,对无票支出做纳税调增处理

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你好,没收到发票所以计入了“预付账款”,后期确定发票收不回来了 借:管理费用等科目,贷:预付账款 汇算清缴的时候,对无票支出做纳税调增处理
2022-10-14
你好,对方没有给你提供货物或者是服务,借其他支出贷预付账款。
2024-12-31
纳税调整项目明细表,30栏扣除类,其他栏,调增
2024-05-15
你好。您好,找对方退款或者给您发货。
2022-07-20
你好,做坏账处理,就可以当小企业可以准则做账的,借营业外支出,贷预付账款。
2022-07-20
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