你好一般纳税人的可以抵扣抵扣9%

请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人,现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品(对方公司也是收购的,没有自产自销,做蔬菜流通环节免征增值税),对方开普票给我们,我们再销售给其他公司,那么我们开具的发票应该是几个点?对方能抵扣进项税吗?
老师,我是农农合作社,开票是玉米,超了500万需要专为一般纳税人,之后我给对方公司开的是9的税率发票,这样的话我从别的公司购买的货物,他们如果给我开的是免税发票,我是可以计算抵扣的对吧?那如果他们给我开的是9的普票我也是可以计算抵扣的对吗?
如果我从农民那儿得到一个初级农产品的免税发票,我现在把从农民那儿买的蔬菜配送给一个酒店,酒店要我开增值税专用发票给他,不准我开免税发票给他,那我得到的那个免税发票计算得到的进项税额可以抵扣吗?
我这边有个农产品贸易有限公司 就是那种粮食站 他的进项是向农民收购的我们开的收购发票都是免税的 然后在系统计算抵扣,发票开的都是免税那我做账时是不是需要把税额算出来做凭证呢?
自 2012 年 1 月 1 日起,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜,免征蔬菜流通环节增值税,老师,这个既然是免征,那他们开出的发票,是不是就不能计算抵扣进项?只有从农民手中取得的蔬菜,才可以计算抵扣?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
那如果农民不会开票,我没有得到免税发票,然后我把从农民那儿买的蔬菜水果配送给酒店,我可以给酒店开免税发票然后自己公司不缴纳增值税只缴纳企业所得税吗?
你好可以的 可以的,
还有一种就是,农民不给我开票,我没有得到农民的免税票,然后我把在农民那儿买的菜配送给酒店,酒店不要免税票,他只要增值税专票,那我咋办,是不是要么让酒店补给我税款,要么让农民给我开票,无论专票还是普票
对的,是的,农民个人只能开普通发票,开普通发票你就可以抵扣
奥奥!他开普票我也能抵扣啊!那就是,他可以开普票,免税票,对了,我是不是还可以去税务局申请收购发票
你好 不是你开收购发票,就是他开销售免税普通发票都可以的。
好的谢谢老师!这类问题终于弄懂了
不用客气 工作愉快