借,银行存款339000 贷,主营业务收入300000 应交税费,增值税39000 借,销售费用27000 应交税费,增值税1800+360 贷,银行存款,总金额

                你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
借,固定资产200000+20000 应交税费,增值税26000 贷,银行存款,总金额
借,固定资产200000+20000 应交税费,增值税26000 贷,银行存款,总金额这里是不是搞错了 20000哪里来的
增值税也不对
车辆购置税呀,你题目说了。
还是有点不太明白
就是你题目说了,还交了车辆购置税,车辆购置税是放在固定资产成本里面的。
那我知道了
我明白了 谢谢
好的好的,祝你工作愉快。