借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
集团公司有个酒店管理公司,分设一个食堂,食堂工作人员外包给外部单位,劳务费直接打给对方单位,对方单位给我们开劳务费发票,这块账务怎么处理
集团公司下面有个酒店管理公司,分设了一个职工食堂,食堂发生的采购跟各分子公司吃饭刷的钱账务怎么处理
集团下职工食堂单独设立的账套以前是跟母公司编制合并报表的,7月份开始划分给一个酒店管理的分子公司,这个分子公司跟职工食堂两个合并报表怎么编制,抵消怎么抵消(收入都在职工食堂包厢,酒店是在建没投入使用,往来只有税金)
我们是酒店管理公司,有一个账套,然后职工食堂有一个账套(这个职工食堂不是分子公司没有营业执照,应该算一个部门,但是账套单独核算),现在合并报表抵消分录怎么编制啊(收入是在职工食堂账套做账,税金转到了酒店管理账套,两个账套往来只有税金)
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税金及附加借贷方表示什么
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
股权变更,按股东占比分配股权交分红个税,这个未分配利润是按税务报表还是哪里取的数
收款冲福利费,余额在分子公司间按用餐人数分摊。
老师就是这个食堂还有单独的包厢,各分子公司在这些包厢招待外部单位,我们开发票给分子公司这一块发生的收入支出是计入主营收入跟成本吗
可以计入其他业务收入。
老师就是包厢这一块的采购跟收入就计入收入成本是吧,不跟食堂那样处理吧
是的没错, 是这样的