借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款
我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
集团公司有个酒店管理公司,分设一个食堂,食堂工作人员外包给外部单位,劳务费直接打给对方单位,对方单位给我们开劳务费发票,这块账务怎么处理
集团公司下面有个酒店管理公司,分设了一个职工食堂,食堂发生的采购跟各分子公司吃饭刷的钱账务怎么处理
集团下职工食堂单独设立的账套以前是跟母公司编制合并报表的,7月份开始划分给一个酒店管理的分子公司,这个分子公司跟职工食堂两个合并报表怎么编制,抵消怎么抵消(收入都在职工食堂包厢,酒店是在建没投入使用,往来只有税金)
我们是酒店管理公司,有一个账套,然后职工食堂有一个账套(这个职工食堂不是分子公司没有营业执照,应该算一个部门,但是账套单独核算),现在合并报表抵消分录怎么编制啊(收入是在职工食堂账套做账,税金转到了酒店管理账套,两个账套往来只有税金)
公司以转帐的方式向股东分红,怎么做会计分录
本题可变现净值不是70万元吗?那算折旧不是应该用70为基数吗?(70-16)/8.5=6.35
残值没有报废卖了是营业外收入吗
想了解下关于个税的计算,比方说年收入12万,专项扣除大概8万,一年下来大概是要交多少个税
老师怎么查社保和公积金是从几月份开始上的呀
小规模纳税人发票开检测费,商品和服务税收分类编码选什么,税率还是选1%吗
主营业务成本按什么结转
我们公司是一般商贸企业,购进月饼,进行包装再卖出,那购进的包装礼盒这些,应该进销售费用包装费吗??还是说进月饼的成本??
老师你好,请问土地去年买的,8月份又缴纳了契税,这个契税是从8月份开始摊销吗
老师,我想问下,我们单位是事业单位,收到了劳动就业局的失业保险稳岗补贴,应该如何做账务处理?以前会计是做借银行存款 贷其他应付款-失业保险。感觉这个应该不对
收款冲福利费,余额在分子公司间按用餐人数分摊。
老师就是这个食堂还有单独的包厢,各分子公司在这些包厢招待外部单位,我们开发票给分子公司这一块发生的收入支出是计入主营收入跟成本吗
可以计入其他业务收入。
老师就是包厢这一块的采购跟收入就计入收入成本是吧,不跟食堂那样处理吧
是的没错, 是这样的