借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款

我公司以前的食堂账是在公司账上来,然后今年领导让我们从公司账分出来设立单独一套食堂账,但是这套食堂账是不对外的,食堂账上没银行存款这个科目,都是从公司账上用银行付款给供应商,而且员工冲饭卡也有我们公司下的分公司员工冲值也是冲100增100,以前都是各分公司直接打给我们公司账户上,现在食堂账分开了,各分公司打给我的冲值钱我怎么在食堂什么账上做?各分公司肯定是打给我们公司账上不打给食堂账的,这种情况我怎么处理账务?
集团公司有个酒店管理公司,分设一个食堂,食堂工作人员外包给外部单位,劳务费直接打给对方单位,对方单位给我们开劳务费发票,这块账务怎么处理
集团公司下面有个酒店管理公司,分设了一个职工食堂,食堂发生的采购跟各分子公司吃饭刷的钱账务怎么处理
集团下职工食堂单独设立的账套以前是跟母公司编制合并报表的,7月份开始划分给一个酒店管理的分子公司,这个分子公司跟职工食堂两个合并报表怎么编制,抵消怎么抵消(收入都在职工食堂包厢,酒店是在建没投入使用,往来只有税金)
我们是酒店管理公司,有一个账套,然后职工食堂有一个账套(这个职工食堂不是分子公司没有营业执照,应该算一个部门,但是账套单独核算),现在合并报表抵消分录怎么编制啊(收入是在职工食堂账套做账,税金转到了酒店管理账套,两个账套往来只有税金)
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
收款冲福利费,余额在分子公司间按用餐人数分摊。
老师就是这个食堂还有单独的包厢,各分子公司在这些包厢招待外部单位,我们开发票给分子公司这一块发生的收入支出是计入主营收入跟成本吗
可以计入其他业务收入。
老师就是包厢这一块的采购跟收入就计入收入成本是吧,不跟食堂那样处理吧
是的没错, 是这样的