借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-职工福利费,借:应付职工薪酬-职工福利费,贷:银行存款

请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
集团公司有个酒店管理公司,分设一个食堂,食堂工作人员外包给外部单位,劳务费直接打给对方单位,对方单位给我们开劳务费发票,这块账务怎么处理
集团公司下面有个酒店管理公司,分设了一个职工食堂,食堂发生的采购跟各分子公司吃饭刷的钱账务怎么处理
集团下职工食堂单独设立的账套以前是跟母公司编制合并报表的,7月份开始划分给一个酒店管理的分子公司,这个分子公司跟职工食堂两个合并报表怎么编制,抵消怎么抵消(收入都在职工食堂包厢,酒店是在建没投入使用,往来只有税金)
我们是酒店管理公司,有一个账套,然后职工食堂有一个账套(这个职工食堂不是分子公司没有营业执照,应该算一个部门,但是账套单独核算),现在合并报表抵消分录怎么编制啊(收入是在职工食堂账套做账,税金转到了酒店管理账套,两个账套往来只有税金)
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
请问在同一个市,有一个总公司,在下面的乡镇有几个分公司,如果在税务登记的时候,分公司选择了非独立核算,这样的话,是不是他们申请增值税的时候可以零报,然后分公司的收入都做帐到总公司的帐里?
老师,你好。公司股权变更,从一个股东变为2个股东,公司名称要不要变。
收款冲福利费,余额在分子公司间按用餐人数分摊。
老师就是这个食堂还有单独的包厢,各分子公司在这些包厢招待外部单位,我们开发票给分子公司这一块发生的收入支出是计入主营收入跟成本吗
可以计入其他业务收入。
老师就是包厢这一块的采购跟收入就计入收入成本是吧,不跟食堂那样处理吧
是的没错, 是这样的