对的,是的,是这么做的

老师您好,请问小规模开票免税,做分录要不要做应交税费,比如收10000元,借银行存款10000,贷主营业务收入是做10000吗
老师,您好,小规模销售开的免税的发票10000元怎么做账呢,10000元全部做主营业务收入吗
老师好,公司是小规模纳税人,开出免税发票10000元,是记借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000 ,对吗?谢谢!
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0 老师 会计分录写 借:应收账款 10000 贷:主营业务收入 10000 借:应收账款 10300 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 300 还是写
老师,我们公司是小规模纳税人,开票金额是10000元,税额是0,合计金额是10000,那这张发票我怎么做分录,借:应收帐款10000元,贷:主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗?这样做,凭证保存不了
公司注册资本100万,原A股东100%持股,持股期间缴纳了投资款33万,后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%,目前新股东还未实缴,工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示,目前投资款实缴填写为0,年报填写也为0吗?,还是如何填写
收到高新技术奖补怎么做账
老师,2025年度真实交易没有发票的费用,我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
老师,怎么EXCEL 2列变成1列
老师,我们是卖酒水的,比如进货酒水,饮料那些,怎么写分录啊,
单位承包员工的公积金和个税,这个分录怎么做
公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗?@董孝彬
出口企业。多张报关单数量450,一张进项发票500,还有些未销售,我配单用报关单配单好还是用进项发票配单好?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师,在外边有一个标,对方说是需要“纳投,”还是“纳统”有了解这一方面的吗
老师,我在填写增值税申报表时,第10行其中:小微企业免税销售额写10000元,对吗?
如果第10行写10000元,那第20行“小微企业免税额”自动为300元,是这样吗?谢谢!
对的,是的,是这么做的。
老师,这个300元是系统自动跳出来,不能修改。就这样保存吗?谢谢!
对的是的,就得这么做,你修改了就不对,申报不了。
老师,印花税从这个月开始按季度申报,如果没有发生,是不是不用交印花税了呢?
你好,不用 但是需要申报。
老师,我填写印花税表时,要先税源采集--新增税源信息--打*的“应税凭证名称”、“应税凭证数量”、“税目”等都需要填写吗?我这个月什么业务都没有发生呢
单位主营是什么的,都是平时开什么业务的发票。给你核定的是哪一个?
老师,是做广告这样子的,平常开票就开广告费
你好,给你核定的是加工承揽合同印花税吗?
系统自动跳的税目是承揽合同
你好,那就选择加工承揽合同。
数量填写零 税目和应税凭证都是承揽合同。
老师,您的意思是应税凭证名称写承揽合同,应税凭证数量写0。然后税目承揽合同下面子目,有好几个选项,如:修理合同、复制合同、测试合同、检验合同、定作合同,这可以随便选一个吗?
可以的,可以这么做的。
然后应纳税凭证书立日期就选 2022.7.1-2022.9.30随便哪一天,计税金额填0。然后就样就可以申报了,对吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,印花税和企业所得税在同一张表里,是不是要把印花税和企业 所得税都填写完,统一申报啊?谢谢!
企业所得税的单独申报。