对的,是的,是这么做的
湖北地区小规模纳税人开免税票分录是不是 借:银行存款 10000 贷:主营业务收入 10000
老师,湖北省内小规模开的免税发票(无税额)1万,是直接做借:银行存款10000,贷:主营业务收入10000吗?
老师你好!小规模本月开具发票10000元,不含税9900.99元,税率1%,税额99.01元,请问我做账是借:应收账款10000;贷:主营业务收入9900.99,贷:应交税金99.01,这样做对吗?
老师您好,请问小规模开票免税,做分录要不要做应交税费,比如收10000元,借银行存款10000,贷主营业务收入是做10000吗
老师,您好,小规模销售开的免税的发票10000元怎么做账呢,10000元全部做主营业务收入吗
房开企业回迁房开具发票,是按成本开票还是同类房屋按平均售价开票?
老师江苏这边社保涨缴费基数了,我们老板名下有AB两家公司,原来大部分员工都是跟A签的合同,现在我在9月30号之前让员工从A公司离职,跟B公司签劳动合同?这样是不是员工离职就不需要补缴社保了?这样操做会有风险吗
什么是买单报关? 什么是1039报关?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,我在填写增值税申报表时,第10行其中:小微企业免税销售额写10000元,对吗?
如果第10行写10000元,那第20行“小微企业免税额”自动为300元,是这样吗?谢谢!
对的,是的,是这么做的。
老师,这个300元是系统自动跳出来,不能修改。就这样保存吗?谢谢!
对的是的,就得这么做,你修改了就不对,申报不了。
老师,印花税从这个月开始按季度申报,如果没有发生,是不是不用交印花税了呢?
你好,不用 但是需要申报。
老师,我填写印花税表时,要先税源采集--新增税源信息--打*的“应税凭证名称”、“应税凭证数量”、“税目”等都需要填写吗?我这个月什么业务都没有发生呢
单位主营是什么的,都是平时开什么业务的发票。给你核定的是哪一个?
老师,是做广告这样子的,平常开票就开广告费
你好,给你核定的是加工承揽合同印花税吗?
系统自动跳的税目是承揽合同
你好,那就选择加工承揽合同。
数量填写零 税目和应税凭证都是承揽合同。
老师,您的意思是应税凭证名称写承揽合同,应税凭证数量写0。然后税目承揽合同下面子目,有好几个选项,如:修理合同、复制合同、测试合同、检验合同、定作合同,这可以随便选一个吗?
可以的,可以这么做的。
然后应纳税凭证书立日期就选 2022.7.1-2022.9.30随便哪一天,计税金额填0。然后就样就可以申报了,对吗?
对的,是的,是这么做的。
老师,印花税和企业所得税在同一张表里,是不是要把印花税和企业 所得税都填写完,统一申报啊?谢谢!
企业所得税的单独申报。