您好 小规模开票免税,做分录要不要做应交税费 收10000元, 借 银行存款10000 贷 主营业务收入10000

你好,老师。小规模纳税人缴纳增值税和城建税的分录正确吗?借:应交税费—应交增值税 10000 贷:银行存款10000 借:主营业务成本10000 贷:应交税费—应交增值税10000
老师您好,请问小规模开票免税,做分录要不要做应交税费,比如收10000元,借银行存款10000,贷主营业务收入是做10000吗
老师好,公司是小规模纳税人,开出免税发票10000元,是记借:应收账款10000 贷:主营业务收入10000 ,对吗?谢谢!
老师,我们公司是小规模纳税人,开票金额是10000元,税额是0,合计金额是10000,那这张发票我怎么做分录,借:应收帐款10000元,贷:主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗?这样做,凭证保存不了
请问老师,小规模公司开1%的普票10000元,不含税金额9900.99元,销项税额99.01元。做分录时借银存10000贷主营业务收入9900.99应交税费-应交增值税99.01 对么?这个应交增值税按1%算还是按3%?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
您好 小规模开票免税,做分录不要做应交税费 收10000元, 借 银行存款10000 贷 主营业务收入10000
老师,那到报税时申报表也这样填吗
是的 申报表也这样填写
那申报表上就不填免税金额了啊
老师,上次问了一位老师说还是要做应交税费,减免税费要做营业外收入,到底应该怎么做
免税金额?您说的是税额吧?
老师,是的呢
那现在做分录就直接借10000贷主营业务收入10000是吗,应交税费 应交增值税就不写了是吧
老师,那这样和1 2 3月的分录就不一样了
应交税费 应交增值税就不写 是的 申报的时候不填写税额
老师,那也就没有减免税费做营业外收入了是吧
没有减免税费做营业外收入了 是的
谢谢老师了
不客气哈 欢迎有疑问继续提问