实际发票上的金额是准确的,对吧?只是对方少付了钱。

老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
老师你好,客户开发票是2098.50,但是客户只付了我20981,那后面50怎么办?该怎么做这分路呢?
老师你好,我实际收的钱是16900,但是客户开票回来16000,少900怎么办?那这个分路怎么做?这900做营业外收入吗?
老师你好,我们公司的货款,好几年了,客户没付,然后后面客户抵房,但是房子烂尾了,这个账怎么清呀?
老师,我们应收客户100,同时客户应付我们50,互相有业务,各自开票,但是付钱按差价付,那我分录怎么做?
国外客户要样品,我们给他寄免费样品,他给我们支付运费,如何付款?
没有实操课怎么找不到。。。。
老师,是不是只有医院开具的临床试验费的费用发票才可以入账临床试验费吗
个税,财产转让,房产原值,扣除一般都是购买价款和相关税法。购买价款往往含增值税,那房产原值的增值税能扣吗?
@郭老师@郭老师@郭老师
小菜开的发票是几个点
老师,你好。想问一下,太原有分公司,报税是在天津,那五险一金在哪地做,哪儿交?公司售天然气。
老师我在计提契税时把它计入税金及附加了 现在汇算时提示我填的不堵意思就是跟之前实际 缴纳的税金及附加 核对不上 智能按照它给的金额申报 我这个该怎么填报 因为是去年的报表啊 把多出来的税金及附加怎么调整
老师,税务登记前取得的发票能入账吗
老师就是我这边有个员工他现在3月20号离职了,但是如果我现在没有停他的社保不记得去了,到4月2号才想起来,那4月份的社保就必须要交吗?
如果是这样,少收的钱,计入营业外支出就行了。
如果这个0.50能回手续费吗?
我可以做这个吗?
如果是银行扣的你们的手续费这样处理可以
如果是扣对方手续费你们承担了,还是记营业外支出科目对
我直接记营业外支出了,在那个财务费用那里改为这个了,做这个分录就可以了对吗?
实际发票是20981.50,银行付款的话就是20981。
您好,银行存款20981,营业外支出0.5,贷应收账款20981.5
你要是收到现金,把银行存款换成库存现金,就可以了,其他科目不变