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老师,我们应收客户100,同时客户应付我们50,互相有业务,各自开票,但是付钱按差价付,那我分录怎么做?

2022-12-29 16:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-29 16:48

你好 杰:应收账款 100 贷:主营业务收入等 100 然后 借:银行存款 50 应付账款 50 贷:应收账款 100

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你好 杰:应收账款 100 贷:主营业务收入等 100 然后 借:银行存款 50 应付账款 50 贷:应收账款 100
2022-12-29
可以的,最好设置一个往来科目就行。
2022-06-28
你好;    可以的。 可以申请电子发票的 ;    是的。 你就对应跟着供应商的名称来开  不要开错了。       供应商开票给你 。 你开票给终端客户   
2022-03-11
借:银行存款 贷:预收账款 款还没到,货还没发,就不用做任何处理
2022-04-27
您好同学,付给了工人工资,那可以主营业务成本,贷应付职工薪酬,贷应付职工薪酬,贷应收账款。
2022-09-20
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