你好,是没有进项抵扣吗?

老师,如果有挂靠单位应该怎样计算需要缴纳的税金,假设挂靠单位进来100元,发票开出100元。需要挂靠单位缴纳的增值税:100*13%=13元 附加税=13*(7%+3%+2%)=1.56元(假设没有消费税,城建税7%)? 再加销售合同印花税:100*3/10000=0.03 那企业所得税需要挂靠单位承担吗?
请教一下老师 假设我们公司是做工程的 一般纳税人 然后我们给甲方开了不含税金额100元,销项税额9元 的发票出去 价税合计是109元,然后我们公司收到的全是普票,没有专票,按正常税法计算的话,我需要承担多少税费 是不是我增值税承担:9元 附加税:9*0.12=1.08 企业所得税:应该怎么计算 最终我们承担税金总共是多少?
老师您好,是不是2022年1.1到2024年12.31符合小微企业的一般纳税人有下面这几项优惠政策 1、增值税减按50%减征资源税、城建税、房产税、印花税教育附加等; 2、在2021年度应纳税所得额不超过100万元的减按12.5%计入应纳税所得额 意思是说增值税正常按13%征收,但附加税可以按增值税额的一半来征收。而企业所得税是减按利润总额的12.5%来算纳税所得额
一般纳税人,开9%的专票,假如收入100 利润10 总共需缴纳多少税费,增值税9 附加税1.08 印花税0.03 企业所得税0.25 共计10.36 对吗老师
有个问题请教一下,如:今年五月份刚成立的企业,是一般纳税人,这个月开100万9个点的专票。没有进项税,需要上哪些税?总税款是多少? 我这样算合适没有? 增值税:1000000÷1.09*9%=82586.8 附加税82586.8*12%=9912 印花税1000000*0.0003=300 企业所得税1000000*2%=20000
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
你好,我公司3月份刚开始做业务,跟个人(中间商)拿货,微信支付的货款,后面我公司要求他要注册个体户开票给公司,5月份他注册好了个体户,现在想问下3-4月份跟他拿的货是否可以让他补开发票,原先微信支付的货款是否需要重新对公转账后才能开票给公司?我公司是一般纳税人,怎样操作比较合适?
老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车,在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除,现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗?
老师,为啥现在在电子税务局导出来的申报表都是封面呢,怎么能导一整套?
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
有的话怎么计算,没有的话怎么计算,老板只是问100万利润率在10%要交好多税
你好 有的话,增值税就不是9,增值税=销项税额—进项税额 没有的话,那利润就不是10 100万,利润率在10%,只能计算所得税,无法计算其他税款
没有进项税,利润为何不是10呢
你好,没有进项税,就没有成本,利润=收入—期间费用—税金及附加,就不会是10啊