借应交税费、预交增值税附加税、企业所得税 贷银行存款 月末借税金及附加贷应交税费、附加税, 次月申报抵扣增值税,借应交税费简易计税, 贷应交税费预交增值税

老师,我家简易计税在异地预交税款,分别为增值税附加税个人所得税企业所得税,想问一下个人所得税分录应该怎么做
请问一般纳税人的房地产企业销售老项目,采用简易计税,需要预交增值税吗?
老师,您好,请问建筑施工企业的简易计税项目预交增值税怎么做分录
老师您好,我们是一家一般纳税人的建筑公司,向甲方开具工程款发票不含税金额100万元,税额3万元,加税合计金额是103万元,是简易计税的,请问老师我在项目所在地预交的增值税付加税,企业所得税,个税怎么做分录
老师您好,我们是一家一般纳税人建筑公司,采用简易计税,在项目地预交的增值税,附加税,企业所得税请问怎么做账
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
企业所得税的季度末做就可以的,需要缴纳就借所得税费用贷应交税费企业所得税。
老师那应交税费简易计税借方科目一直都有余额
借银行存款贷主营业务收入应交税费简易计税还能有余额吗?
老师就是开了发票把应交税费简易计税在贷方提现了
对的,是的,是这么做的。
老师简易计税当月就在项目地预交完了
对的,是的,是这么做的。
附加税月末在计提对不
对的是的对的是的对的是的。