你好 借:财务费用---手续费 贷:银行存款 结息的是 借:银行存款 贷:财务费用---利息收入

老师,收到银行利息做财务费用,支付手续费也是财务费用,收到的利息比支出的费用多分录要怎么冲减呢?例如支付付款手续费 借 财务费用10元 贷 银行存款10元 收到银行利息20元 借 财务费用-20元 银行存款20元,结转时怎么结转呢?
用银行存款支付跨行汇兑手续费60元。原始凭证代号:2-14。
老师,支付银行手续费1元,和银行结息0.3元怎么做凭证
12月22日,接银行付款通知,支付中国银行手续费210.00元,记账凭证
银行手续费本月15元,但是银行结息16元,多出的1元计入什么科目?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
我之前也是这样做的,但是另外一个老师说结息不要贷,要在借财务费用负数,所以我不知道听哪个的
这个是用负数来表示的,是老会计的做法的,也没有说错误的
那到底用哪个嘛,她说用贷方会影响余额表和利润表 是这样吗
两种方法都是正确的阿,就像你爱吃蔬菜,有人爱吃肉,你说哪一个是错误的?