借:银行存款1500 贷:其他应收款-备用金1500

老师您好,请教您一个问题。我们是酒店行业,客人在携程网下单实际支付133金额,我们实际酒店收到122款项,其中11元为平台服务费,我们这边开给客人的发票要求是133。做账的话,分录可以写:借:银行存款122管理费用服务费11贷主营业务收入应交税费销项税额吗??那我们月底收到平台给我们开的收取的这一部分服务费该如何做账呢???
两台计算机数控设备中的一台发生故障,经历了生产线的停滞,弗兰奇决定解决这个瓶颈问题。弗兰奇有三个方案(期限均5年) : 1.购买一台CNC设备,价格为142,000元,项目结束后可收回残值40,000元,项目期内每年可获得600,000元的现金收入,另发生销货成本390,000元/年,另需支付经营费用120,000元/年。 2.融资租人一台新的CNC设备;租金为26,400元/年,租期5年,租赁开始时,需-次性支付50,000元租赁费用,并约定租期结束后以1元购人该设备,该设备可收回残值40,000元,项目期内每年可获得600,000元的现金收入,另发生销货成本390,000元/年,另需支付经营费用120,000元/年。3.不购买或租入新设备,在现有设备基础上,增加一个新的排班,以确保公司当前设备更长时间的运转,项目期内每年可获得600,000元的现金收入,另发生销货成本390,000元年,另需支付经营费用144,000元/年。求方案1.2.3的NPv 贴现率为7% 并建议
前台从备用金现金借了1500元给客人,后客人使用信用卡支付这笔钱给酒店,使用了前台pos机收款,需问一下这个款项如何操作退回前台的备用金
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,挂应收在该团队名下的,但是客人不知情自己又用现金支付了此次住房的费用,相当于应收+现金一起总共入账了600元,后期旅行社帮忙把300元房费退款给了客人,账务应该如何处理?
你好,酒店前台员工?用备用金支付了打印机加墨费60元,现审请填补这60元的备用金,请问出纳怎么操作?是取现金补齐还是直接把钱转给审请要补齐备注金这个人账上
老师,这个养老是交了两个月,7.8月份吗,税款所属期
老师,我们单位最近在研发一台样机,买的材料是计入属于这个项目的研发费用吗?等研发完成出货后应该转入什么科目?
老师,外贸出口企业收到一张免税的经纪代理服务*国际货物运输代理服务费发票,怎么入账
购买方跨年退货会计分录怎么做?
老师,一般纳税人处理固定资产用简易3%减按2%,做账时这个百分之一是计入营业外收入哪个二级明细吗
请问老师:1、公司必须在2025年12月之前完成出资期限的年限调整吗? 2、做注册资金减资和年限调整的流程和要准备的资料是什么(小规模企业、一人股东)
以前的会计,评标费给的现金,当时做成销售费用了,现在税务局让我们补税,这个钱实际发生了 税务局不承认,需要补税嘛
老师,购买手机刷单怎么记账?
请问,那个工伤保险赔偿是可以做年度企业所得税税前扣除吧?那个依据文件,我怎么在中华人民共和国企业所得税法实施条例中没看到?
@董孝斌老师,我们要注销,账上余额还有固定资产,累计折旧和在建工程,实操中应该怎么清理合理?主要是要注销,具体怎么处理以及账务处理?什么情况下可以税前扣除?需要提供什么资料
我想知道怎么补齐前台的备用金
做反向的分录就补齐了呀